您好,這個是屬于收到的稅費返還的
老師,疫情防控稅收優(yōu)惠政策十三期中說,若企業(yè)到年底累計計算的應(yīng)納所得稅額為虧損,則當期無需預(yù)繳企業(yè)所得稅,也無需預(yù)繳第二季度以后延緩繳納的稅款,請問老師那之前計提出來的第二季度需要預(yù)繳的所得稅計入的所得稅費用該怎樣處理?是在年底12月份做會計處理還是在今年1月份做處理?另外到企業(yè)匯算清繳時,因為2020整個年度是虧損的,之前已經(jīng)預(yù)繳過的第一季度所得稅國家會退款嗎?
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補稅額就是當期應(yīng)繳納的增值稅
以前繳納的稅費,現(xiàn)在說是有減半政策,之前正常繳納的,按照已經(jīng)繳納的一半退回給企業(yè)?,F(xiàn)在企業(yè)收到退回的稅費,應(yīng)該怎么處理?以前繳納這個稅費的時候是計入主營業(yè)務(wù)稅金那個科目的,有老師說是紅字沖減這個科目,也有老師說是計入營業(yè)外收入處理?為什么會有兩種方法?
以前繳納的稅費,現(xiàn)在說是有減半政策,之前正常繳納的,按照已經(jīng)繳納的一半退回給企業(yè)?,F(xiàn)在企業(yè)收到退回的稅費,應(yīng)該怎么處理?以前繳納這個稅費的時候是計入主營業(yè)務(wù)稅金那個科目的,有老師說是紅字沖減這個科目,也有老師說是計入營業(yè)外收入處理?為什么會有兩種方法?
老師,小企業(yè)會計準則,因稅費延緩繳納,之前月份繳納的稅費有退庫,退還到我司公戶,那對應(yīng)的金額應(yīng)計入現(xiàn)金流量表哪里?
老師,股票怎么問,它的收益是股利和資本利得這兩部分組成?
老師,我們是建筑安裝公司,關(guān)于人材機的分配率,人員保險,勞保費,檢測費,員工福利費,車輛修理,辦公費,這些分別都算在人材機的哪個費用比例里呢?
老師您好,如果招標需要提供:如無繳納稅收證明需提供免稅證明,怎能提供免稅證明呀
老師,收到匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,是沖減所得稅費用還是利潤分配未分配利潤?
公司買了手機員工用,是做固定資產(chǎn)嗎?
老師好,甲方給建筑公司支付勞務(wù)費,建筑公司給甲方開專票還是普票
公司員工家里買了沙發(fā),想把發(fā)票開給公司可以嗎?五六千元
老師,我剛進公司業(yè)務(wù)不熟悉,賬對不出呀,200多個客戶每月對賬,開發(fā)票,催款……發(fā)催款函不會,掃描王不會 要怎么辦?
老師,我公司一股東占股1.1%,收到40萬,但是20萬是股權(quán),另外20萬,資本公積,,問,我公司,股東公司,需要交什么稅?交多少?
法院判給實際施工人的工程款然后實際施工人無法開出人才機的發(fā)票然后這個稅收是依據(jù)哪一條應(yīng)該怎么去納稅?
不是減稅或退稅,只是先退庫,后期還要交。不應(yīng)負數(shù)計入支付的稅費嗎
你以后還是要交這個是吧
不是即征即退,先征后退,是因政策享受延期繳納,之前交的退了
還是要交,因小微企業(yè)延期繳納政策退庫,后期要交
那你就作為支付的各項稅費,負數(shù)列式
那收到增值稅自營出口退稅,計入哪里
您好? 經(jīng)營活動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量—收到的稅費返還