你好;? ?1.? ? ? 退回來的稅費是六稅二費減半 產(chǎn)生的; 做; 借銀行存款貸營業(yè)外收入- 減免稅額? ?

老師,疫情防控稅收優(yōu)惠政策十三期中說,若企業(yè)到年底累計計算的應(yīng)納所得稅額為虧損,則當(dāng)期無需預(yù)繳企業(yè)所得稅,也無需預(yù)繳第二季度以后延緩繳納的稅款,請問老師那之前計提出來的第二季度需要預(yù)繳的所得稅計入的所得稅費用該怎樣處理?是在年底12月份做會計處理還是在今年1月份做處理?另外到企業(yè)匯算清繳時,因為2020整個年度是虧損的,之前已經(jīng)預(yù)繳過的第一季度所得稅國家會退款嗎?
老師,我公司是建筑企業(yè),確定是小型微利企業(yè),現(xiàn)在有個六稅兩費減半的政策,我們在1月份和2月份繳納稅金都沒享受到這個政策,特別是異地預(yù)繳的稅金,請問我現(xiàn)在也不想去當(dāng)?shù)囟悇?wù)辦理退稅,我想后面抵扣,能用什么樣的方式操作滿足可以抵扣后續(xù)要繳的稅金?
老師您好,請問現(xiàn)在實行的六稅兩費減半征收,賬務(wù)處理是按減半以后的金額做還是按沒有減半前應(yīng)該繳納的做然后將減半部分放到營業(yè)外收入繳納所得稅呢?
老師,我是一般納稅人企業(yè),四月匯算清繳后,收到兩筆印花稅退稅,六稅兩費減免那個。我之前的賬務(wù)處理,是借:營業(yè)稅金及附加,貸銀行存款。現(xiàn)在退回,怎么做賬務(wù)處理呢?
之前交過的稅費,現(xiàn)在因為政策原因,減半征收,他給我退了一半回來,假設(shè)我之前交了500,現(xiàn)在減半就是退了我250。假設(shè)說我之前交稅500的時候,我是計入主營業(yè)務(wù)稅金那個科目的,現(xiàn)在我收到退回,我這筆退回,怎么處理呢?怎么做賬?
項目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財務(wù)費用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因為機(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
為什么呢?有老師說是可以沖減主營業(yè)務(wù)稅金的哦,你的意思是只能計入營業(yè)外收入?
?你好;? 計入營業(yè)外收入去; 算是政府優(yōu)惠政策的;? ??
你算是只認(rèn)這個方法嗎,你一直不知道我想問清楚什么
?你好1;? 是的;? ? ? ?我之前也問過稅務(wù)局這邊 ; 他們的回復(fù)是? :這個屬于六稅二費減半優(yōu)惠政策的; 這個部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入; 不是去沖? ?成本哈? ?