接了就請(qǐng)快回復(fù)

老師,疫情防控稅收優(yōu)惠政策十三期中說(shuō),若企業(yè)到年底累計(jì)計(jì)算的應(yīng)納所得稅額為虧損,則當(dāng)期無(wú)需預(yù)繳企業(yè)所得稅,也無(wú)需預(yù)繳第二季度以后延緩繳納的稅款,請(qǐng)問(wèn)老師那之前計(jì)提出來(lái)的第二季度需要預(yù)繳的所得稅計(jì)入的所得稅費(fèi)用該怎樣處理?是在年底12月份做會(huì)計(jì)處理還是在今年1月份做處理?另外到企業(yè)匯算清繳時(shí),因?yàn)?020整個(gè)年度是虧損的,之前已經(jīng)預(yù)繳過(guò)的第一季度所得稅國(guó)家會(huì)退款嗎?
老師,我公司是建筑企業(yè),確定是小型微利企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)六稅兩費(fèi)減半的政策,我們?cè)?月份和2月份繳納稅金都沒(méi)享受到這個(gè)政策,特別是異地預(yù)繳的稅金,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在也不想去當(dāng)?shù)囟悇?wù)辦理退稅,我想后面抵扣,能用什么樣的方式操作滿足可以抵扣后續(xù)要繳的稅金?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在實(shí)行的六稅兩費(fèi)減半征收,賬務(wù)處理是按減半以后的金額做還是按沒(méi)有減半前應(yīng)該繳納的做然后將減半部分放到營(yíng)業(yè)外收入繳納所得稅呢?
老師,我是一般納稅人企業(yè),四月匯算清繳后,收到兩筆印花稅退稅,六稅兩費(fèi)減免那個(gè)。我之前的賬務(wù)處理,是借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸銀行存款?,F(xiàn)在退回,怎么做賬務(wù)處理呢?
之前交過(guò)的稅費(fèi),現(xiàn)在因?yàn)檎咴?,減半征收,他給我退了一半回來(lái),假設(shè)我之前交了500,現(xiàn)在減半就是退了我250。假設(shè)說(shuō)我之前交稅500的時(shí)候,我是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金那個(gè)科目的,現(xiàn)在我收到退回,我這筆退回,怎么處理呢?怎么做賬?
說(shuō)錯(cuò)了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬(wàn)元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說(shuō)是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?


你好,按照現(xiàn)行的政策是計(jì)入其他收益。你說(shuō)的老師說(shuō)的兩種方法都是可以的呢,因?yàn)檫@個(gè)沒(méi)有強(qiáng)制規(guī)定,可以靈活處理