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老師,疫情防控稅收優(yōu)惠政策十三期中說,若企業(yè)到年底累計計算的應納所得稅額為虧損,則當期無需預繳企業(yè)所得稅,也無需預繳第二季度以后延緩繳納的稅款,請問老師那之前計提出來的第二季度需要預繳的所得稅計入的所得稅費用該怎樣處理?是在年底12月份做會計處理還是在今年1月份做處理?另外到企業(yè)匯算清繳時,因為2020整個年度是虧損的,之前已經(jīng)預繳過的第一季度所得稅國家會退款嗎?
老師,我公司是建筑企業(yè),確定是小型微利企業(yè),現(xiàn)在有個六稅兩費減半的政策,我們在1月份和2月份繳納稅金都沒享受到這個政策,特別是異地預繳的稅金,請問我現(xiàn)在也不想去當?shù)囟悇辙k理退稅,我想后面抵扣,能用什么樣的方式操作滿足可以抵扣后續(xù)要繳的稅金?
老師您好,請問現(xiàn)在實行的六稅兩費減半征收,賬務處理是按減半以后的金額做還是按沒有減半前應該繳納的做然后將減半部分放到營業(yè)外收入繳納所得稅呢?
老師,我是一般納稅人企業(yè),四月匯算清繳后,收到兩筆印花稅退稅,六稅兩費減免那個。我之前的賬務處理,是借:營業(yè)稅金及附加,貸銀行存款。現(xiàn)在退回,怎么做賬務處理呢?
之前交過的稅費,現(xiàn)在因為政策原因,減半征收,他給我退了一半回來,假設我之前交了500,現(xiàn)在減半就是退了我250。假設說我之前交稅500的時候,我是計入主營業(yè)務稅金那個科目的,現(xiàn)在我收到退回,我這筆退回,怎么處理呢?怎么做賬?
收到勝利公司發(fā)運來的、前已預付貨款的丁材料,并驗收入 庫。隨貨物附來的發(fā)票注明該批丁材料的價款420000元,增值稅進項稅額71400元,除沖銷原預付款100000元外,不足款項立即用銀行存款支付。另發(fā)生運雜費5000元,用現(xiàn)金支付。
老師,一家母公司控股的全資子公司,實收資本3000萬,現(xiàn)在子公司要注銷,其他應收1000是與母公司的,從全局看這筆錢要如何處理?
2025年5月5日入職開始第一天工作,試用期月薪資標準為4800元,5月實際出勤21天,5月31日法定假已帶薪假期。 實際5月應發(fā)薪資為多少?
老師你好,進項稅額轉出是不是要交轉出的這部分的稅款?
怎么查江蘇省公司從哪一年開始交養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險的?
提交2025年科技型中小企業(yè)材料申報: 提交的員工信息是24年的員工信息,還是今年的?
老師,購物卡發(fā)給員工,要怎么做賬
老師您好 公司效益不好打算讓員工休班,工資按照國家最低標準發(fā)放,請問發(fā)放工資低最低標準是多少呢
老師,材料采購借方余額是什么原因
老師您好!請問向境外機構支付市場推廣費,需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?謝謝!
你好,按照現(xiàn)行的政策是計入其他收益。你說的老師說的兩種方法都是可以的呢,因為這個沒有強制規(guī)定,可以靈活處理