您好,這個是可以的,就是你之前是采購的貨款還是啥?

老師,去年我們沒有銷售,只有一些進項稅額可以抵扣的,但是今年報1月份的增值稅我怎么沒有看到上年留抵的進項金額呀?是今年不能用了嗎?還是我需要操作什么才能顯示出來。
老師我有一張抵扣的進項票稅額是20.79,但是只能抵扣10.39,那我發(fā)票勾選還是正常操作,只是報稅的時候轉出來就可以了哈。
老師,附件中的愛信諾開過來的這張發(fā)票不能抵扣,但是去年全額抵扣了,剛稅局找過來了,我可以進項稅額轉出嗎,怎么操作呢
你好老師,簡易計稅項目我開票是3%,收分包票1%,我交差額的3%,為什么可以開出去全額的3%的發(fā)票讓我的甲方去抵扣呢,這樣稅務局不就虧了嗎,在這個地方轉不過彎來
請問老師,去年抵扣了一張發(fā)票,現在要轉出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬,現在轉出,是不是這個月要勾選七萬的進項來抵?
老師,你好,請問是算城鎮(zhèn)土地使用印花稅都要用原面積減掉使用面積嗎?
公司注銷需要提前準備什么?
老師,在淘寶賣貨的商家,從千牛后臺導出的訂單明細表是在淘寶的所有店鋪的數據嗎?還是可以選擇一個店鋪一個店鋪導出數據?因為在淘寶賣貨的商家大概率有很多個店。
受益人備案,我們公司法人股東占股10%這個需要備案這個法人股東里面的自然人嘛
廢品回收公司怎么做外賬
股東轉款時備注了投資款,沒有出資證明可以嗎?
財務軟件從哪里練習呀
老師這月社?;鶖蹈牧耍a交之前社保費怎么做賬呢?
老師,山西這邊的個體工商戶,如果不稅務注冊的話,后臺會給推送嘛
在這里再問一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均數,如果符合335,就按5%,就減去之前交過的,就可以了對嗎? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年數據就按25%,也是減去之前交過的,交剩下的,對嗎? 3
不是,每年稅控280不是全額可以抵扣嗎,我們還有個好像增值服務320不能抵扣,代賬做錯了全額抵扣了600,我現在是要怎么更正申報呢
之前的分錄怎么做的說一下
借:服務費600 貸:銀行存款
當時沒有做進項稅嗎?
沒有賬務處理,申報表上直接填報抵扣的
那你就這樣,申報表,附列資料二,轉出