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一般納稅人,上個(gè)月有很多留底,這個(gè)月有一點(diǎn)銷項(xiàng)稅額,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)嘞

2022-11-22 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-22 15:46

同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶7771 追問(wèn) 2022-11-22 15:49

我是這個(gè)月是負(fù)數(shù)銷售,那么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅咋個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)嘞

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:53

同學(xué)你好 負(fù)數(shù)銷售這個(gè)只能結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶7771 追問(wèn) 2022-11-22 15:55

這樣是不是不對(duì)嘞

這樣是不是不對(duì)嘞
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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:02

你這個(gè)是負(fù)數(shù)的嗎

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快賬用戶7771 追問(wèn) 2022-11-22 16:53

是的,負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:56

同學(xué)你好 這樣也可以的

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同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-22
借未交增值稅500待轉(zhuǎn)出多交增值稅500。
2023-03-17
同學(xué),你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 ?銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多0.8元 不用交稅 這個(gè)要寫(xiě)分錄嗎 要寫(xiě),計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2024-04-18
這個(gè)主要要看你的銷項(xiàng)稅額是否比你這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額大,本月期末留抵稅額=上月期末留抵稅額%2B本月進(jìn)項(xiàng)稅額-本月銷項(xiàng)稅額
2021-10-06
同學(xué),你好,很高興能回答你的問(wèn)題
2022-02-14
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