同學(xué)你好 1.差額部分可以開(kāi)專(zhuān)票 2.差額部分開(kāi)專(zhuān)票 3.填寫(xiě)附表三哦
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅申報(bào)表提示“主表第1列第18欄和第2列第18欄本期應(yīng)納稅減征額之和應(yīng)等于附表五減稅項(xiàng)目第4列減稅額合計(jì)值”。原本3%稅率開(kāi)票直接選擇1%稅率,減征2%,5月交了稅控器具服務(wù)費(fèi)280,是否可以放在本期遞減?
老師 1.開(kāi)票時(shí)候 若選擇了差額計(jì)稅的按鈕,是不是只可以開(kāi)普票?1、要 選擇全額開(kāi)票,就只能選擇專(zhuān)票?3.差額計(jì)稅填寫(xiě)申報(bào),主表第1欄次不是>= 2+3欄次這規(guī)律是嗎、而非差額計(jì)稅 才等于,理解是嗎
老師好,小規(guī)模季報(bào),開(kāi)了專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn),還有普票合計(jì)未超30萬(wàn),我填報(bào)表增值稅的時(shí)候,1欄填3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額,普票部分第10欄是要減掉這個(gè)專(zhuān)票部分的不含稅金額嗎
老師們好,本企業(yè)為建筑公司,我想請(qǐng)教下,公司是一般納稅人,選擇的是一般計(jì)稅,在外地預(yù)繳2%的增值稅,有勞務(wù)分包,(問(wèn)題1:如果公司選擇差額交稅,比如:本次開(kāi)票100萬(wàn)元,其中有勞務(wù)分包60萬(wàn)元,那么假設(shè)選擇差額交稅的話,本次我只需要交40萬(wàn)元的2%的增值稅)。(問(wèn)題2:假設(shè)本公司不選擇差額交稅,按開(kāi)票100萬(wàn)元全額預(yù)交2%的增值稅)。我想問(wèn)的是這兩種方式,那一種方式能節(jié)稅?
1.一般納稅人總包異地預(yù)交稅款選擇一般計(jì)稅時(shí),預(yù)繳時(shí)可以差額征稅,但申報(bào)稅時(shí),說(shuō)不能差額征稅,憑分包業(yè)務(wù)專(zhuān)票抵扣進(jìn)項(xiàng),是什么意思?具體操作是什么意思呢? 2.分包商下面沒(méi)得再分包了,分包的異地繳稅就不能差額征稅了嗎? 3.小規(guī)模納稅人異地繳稅選擇一般計(jì)稅,可以選擇開(kāi)專(zhuān)票嗎,對(duì)方可以抵扣嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
第3個(gè)問(wèn)題,老師 正面回答我 ,我支糾結(jié)的是表一。第1個(gè)問(wèn)題,上次問(wèn)一個(gè)老師,開(kāi)票時(shí)候 若選擇了差額計(jì)稅的按鈕,支能開(kāi)普票
同學(xué)你好 成本部分只能開(kāi)普票 這個(gè)就是填寫(xiě)表一
差額計(jì)稅不是 收入-外包費(fèi)用 剩余為計(jì)稅依據(jù)嗎,怎么表一只能填寫(xiě)成本普票呢,
同學(xué)你好 這個(gè)主要看你發(fā)票 你的發(fā)票是直接全額開(kāi)差額納稅的發(fā)票嗎
假設(shè)我全額開(kāi)100萬(wàn) 費(fèi)用40 那我主表也就按照60萬(wàn) 不含稅金額來(lái)填寫(xiě)不是嗎
你主表按照一百萬(wàn)的不含稅來(lái)填寫(xiě) 附表三填寫(xiě)成本四十萬(wàn)