對了,你應該放到那個,其他應付款應該掛網(wǎng)啦,因為這是老板私人支付的。

老師,公司才注冊,沒有實收資本,房租和買辦公用品都是法人用微信支付的,我做賬借:其他貨幣資金—微信 貨:其他應付款-法人 借:管理費用-辦公費 貨:其他貨幣資金-微信 這樣做對嗎?
老師 前期 公司收入少 支出的費用類 走的都是老板自己的微信 沒走對公賬戶 但對方開發(fā)票 我記其他貨幣資金了 這樣貨幣資金是負數(shù) 是不是我應該記法人借款 借 其他貨幣資金 袋 其他應付款啊
老師 前期 公司收入少 支出的費用類 走的都是老板自己的微信 沒走對公賬戶 但對方開發(fā)票 我記其他貨幣資金了 這樣貨幣資金是負數(shù) 是不是我應該記法人借款 借 其他貨幣資金 袋 其他應付款啊
老師,請問公司的支付寶提現(xiàn)到公司對公帳戶,是這樣入帳嗎?借:銀行存款 貸:其他貨幣資金-支付寶,但是這樣入帳帳,貨幣資金會變成負數(shù),應該怎么入帳呢
你好,老師,我想咨詢一下,我們是民宿行業(yè),小規(guī)模納稅人,公司給對方開具住宿費發(fā)票,回款是進入法人個人微信中,這個記賬時候,貸方記收入,借方是和法人計其他應收款,還是記其他貨幣資金-法人微信。
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
老師 會計分錄怎么寫
比方說開支的時候,世界相關的成本費用,貸其他應付款,老板。
比方說開支的時候,借,相關的成本費用,貸其他應付款,老板。