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紅沖以前年度收到的固定資產(chǎn)發(fā)票3000萬重開,上半年已紅沖1900萬重新開票(因為稅率調(diào)整原因紅沖掉)。現(xiàn)在準備再紅沖1100萬讓對方重開(因為申報固定資產(chǎn)補助,之前開的發(fā)票不能享受,想現(xiàn)在重新開明年申報獎補),今年一年紅沖這么多發(fā)票對企業(yè)有沒有影響?

2022-11-22 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-22 12:48

您好,這個容易引起關注

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快賬用戶3277 追問 2022-11-22 12:50

那就是一年不能全部沖掉?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 12:54

您好,可以一年紅字沖回

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快賬用戶3277 追問 2022-11-22 12:57

我是購買方,對我們購買方有影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-22 12:58

您好,您收到紅字發(fā)票,進項稅需要紅字沖回

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快賬用戶3277 追問 2022-11-22 12:59

進項稅紅字沖回后,對方又重新開了發(fā)票,我入賬就平了啊

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齊紅老師 解答 2022-11-22 13:08

您好,是的,您當月取得進項稅發(fā)票不影響

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您好,這個容易引起關注
2022-11-22
你好,同學。不合理,這種相當于重復納稅了。
2022-06-30
你好,這個不一定的,你們實際有業(yè)務嗎?
2021-01-12
您好,這種請況:在25年1月申報24年第四季度的增值稅時要按35萬申報并繳納增值稅。 然后沖紅的發(fā)票在25年2月申報1月份的時候申報
2025-03-12
問題一:你們的賬務處理基本正確,但可以進行一些優(yōu)化。 收到紅沖發(fā)票時,應沖減原來入賬的成本和進項稅額。借:應付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。 收到重開的發(fā)票時,按照正常的采購入賬。借:庫存商品/原材料等,借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款。 問題二:軟件公司說的算法確實會影響企業(yè)所得稅。在這種情況下,是否減以前年度損益,需要根據(jù)具體情況來判斷。 如果金額差異對公司業(yè)績沒有明顯影響,從簡化處理的角度,可以直接在當期進行調(diào)整,而不追溯到以前年度損益。但如果金額差異較大,對公司業(yè)績造成了明顯影響,按照會計準則,應該追溯調(diào)整以前年度損益。 在你的例子中,原本按照減以前年度損益的凈利潤是-99 萬,如果不減以前年度損益凈利潤是-125 萬多,差異為 26 萬。是否追溯調(diào)整需要綜合考慮多方面因素,如金額的重要性、公司的會計政策、內(nèi)部管理需求以及對財務報表使用者的影響等。 如果決定追溯調(diào)整以前年度損益,那么在進行企業(yè)所得稅申報時,也需要相應調(diào)整以前年度的應納稅所得額。同時,要注意在財務報表附注中充分披露這一事項,以便使用者能夠理解財務報表的變化原因。
2024-07-15
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