你好; 你們是個人長期運輸業(yè)務(wù)發(fā)生的;按照經(jīng)營所得稅來報稅的; 不會扣除費用成本的 ; 直接按運輸收入的比例繳納的
26.在甲單位就職的工程師李某每月取得扣除“三險一金后的工資薪金25000元,負擔(dān)其14歲的女兒的初中教育費用。2022年1月和2月還取得以下收入:(1)1月,李某取得扣除“三險一金”后的工資薪金25000元,法定扣除每月5000元,對子女教育專項附加扣除李某選擇在甲單位預(yù)扣預(yù)繳其稅款時扣除。(稅率3%)(2)1月某一個休息日,業(yè)余幫乙單位檢查設(shè)備運行,乙單位按照10000元的標(biāo)準(zhǔn)支付給李某報酬。(稅率20%)(3)2月在丙雜志社發(fā)表一篇技術(shù)分析文章,取得稿酬2000元。(稅率20%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題。(1)甲單位1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李某的個人所得稅。(2)乙單位1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李某的個人所得稅。(3)丙雜志社2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李某的個人所得稅。(4)個人所得稅的社會貢獻。
在甲單位就職的工程師李某每月取得扣除“三險一金后的工資薪金25000元,負擔(dān)其14歲的女兒的初中教育費用。2022年1月和2月還取得以下收入:(1)1月,李某取得扣除“三險一金”后的工資薪金25000元,法定扣除每月5000元,對子女教育專項附加扣除李某選擇在甲單位預(yù)扣預(yù)繳其稅款時扣除。(稅率3%)(2)1月某一個休息日,業(yè)余幫乙單位檢查設(shè)備運行,乙單位按照10000元的標(biāo)準(zhǔn)支付給李某報酬。(稅率20%)(3)2月在丙雜志社發(fā)表一篇技術(shù)分析文章,取得稿酬2000元。(稅率20%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題。(1)甲單位1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李某的個人所得稅。(2)乙單位1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李某的個人所得稅。(3)丙雜志社2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李某的個人所得稅。(4)個人所得稅的社會貢獻。
在甲單位就職的工程師李某每月取得扣除“三險一金后的工資薪金25000元,負擔(dān)其14歲的女兒的初中教育費用。2022年1月和2月還取得以下收入:(1)1月,李某取得扣除“三險一金”后的工資薪金25000元,法定扣除每月5000元,對子女教育專項附加扣除李某選擇在甲單位預(yù)扣預(yù)繳其稅款時扣除。(稅率3%)(2)1月某一個休息日,業(yè)余幫乙單位檢查設(shè)備運行,乙單位按照10000元的標(biāo)準(zhǔn)支付給李某報酬。(稅率20%)(3)2月在丙雜志社發(fā)表一篇技術(shù)分析文章,取得稿酬2000元。(稅率20%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題。(1)甲單位1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李某的個人所得稅。(2)乙單位1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李某的個人所得稅。(3)丙雜志社2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李某的個人所得稅。(4)個人所得稅的社會貢獻。
請問 抵消內(nèi)部交易損益,如果考慮所得稅,公式怎么寫呢? 比如 2022年的存貨成本80萬元,賣給子公司100萬元, 2022年當(dāng)年對外賣出40%,2022年凈利潤為1500萬元,如果考慮所得稅, 稅率按25%計算,這道題調(diào)整后的凈利潤是多少呢? 后續(xù)期間,2023年對外又賣了剩下的60%,假設(shè)2023年凈利潤為1700萬元,考慮所得稅后,調(diào)整后的凈利潤怎么算呢? 請老師分別把 22年和23年在考慮所得稅之后 調(diào)整后的凈利潤分別列式。
請問老師,個人取得運輸所得,扣除成本后剩余利潤1000元,按照3%—25%的累進稅率,能繳多少稅?
第二十八期學(xué)員,這個登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個點的發(fā)票嗎,還是只能開13個點了
公司車折舊怎么計提?是幾年計提?新車和二手車分錄
老師,公司買了一輛二手車,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上,賣方寫的人名姓“齊”,但是公司對公賬戶把這個錢打給了姓“陶”這個怎么處理,9萬多不到10萬
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個點的危廢處置費要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
老師,我個人也就是這么一次運輸,不是長期不頻繁,比如一次運輸所得是9000元,成本費用是8000元,能繳納多少個稅?
?你好;? ? 一般是經(jīng)營運輸?shù)?;按?jīng)營所得稅? ;按1%左右繳納個稅的;? 去稅務(wù)局代開發(fā)票? ?
沒有成本費用扣除項?直接按照所得9000元×1%,開發(fā)票?
?你好;? 這個不會扣成本費用的; 是的?