你好,四月份之后如果都是3%的業(yè)務不需要補。
小規(guī)模納稅人季度45萬免征增值稅,如果開了專票10萬在稅局繳納過增值稅了,是不是最多只能再開35萬普票享受不交稅?
小規(guī)模開專票 是普票專票一起超過45萬就要交全部的增值稅嗎
小規(guī)模開增值稅發(fā)票,超過45萬,專票11萬,普票35萬,后期是要在補交那35萬的增值稅嗎
老師,2023年,小規(guī)模開普票季度不超30萬,免征增值稅,請問第一季度開具專票11萬,普票35萬,請問,是按照全額46萬繳納增值稅嗎?
老師,現在小規(guī)模納稅人開普票一個季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個季度超過30萬該交多少稅?比如一個季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
老師你好,報銷費用,員工自己墊的錢,記賬憑證后邊附上發(fā)票,還需要把微信支付圖片附到后面嗎
請問:提存人取回提存物的,視為未提存,提存人應承擔提存部門保管提存物的費用,這句話,提存了怎么又視為未提存,不理解啥意思
老是除了飯費專票不能抵扣進項,住宿的專票可以抵扣嗎?
某外國企業(yè)在我國境內未設立機構場所。2022年在我國境內發(fā)生下列業(yè)務: (1)將擁有的境內某處房產自1月1日起出租給境內甲居民企業(yè),租期2年,每月不含稅租金10萬元,合同約定按季度支付并在企業(yè)所得稅年度納稅申報中作稅前扣除,2022年甲企業(yè)實際支付租金90萬元,業(yè)務(1)甲企業(yè)2022年應代扣代繳的企業(yè)所得稅是( ?。┤f元。
董孝彬老師:1.企業(yè)以嵌入式軟件為主,偶爾客戶會定制設計APP軟件,一次性收費,入主營收入,發(fā)生的費用計入主營業(yè)務成本--設計費嗎?還是其他成本或管理費?2.關于技術合同轉讓未超500萬免征企業(yè)所得稅; 是問題1,客戶純定制的軟件嗎?
2x(1+g) /(16%-g)=27,求得:g=8%。 老師,這個是怎么解的?
財務管理中的直接人工效率差異=(實際工時-標準工時)×標準工資率,為什么不是乘以實際工資率呢?
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銀行對賬員處應該是銀行還是會計簽字?
今年的第四季度,小規(guī)模開增值稅發(fā)票,超過45萬,專票11萬,普票35萬,后期是要在補交那35萬的增值稅嗎
你好 不需要不需要繳納。
季度超過45萬了,也不用交嗎?不是說超過45萬全額增收
是的,四月份之后有一個免稅。