你好,開兩張發(fā)票的 分別開104500/2

我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬以內(nèi)的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務局網(wǎng)頁提額,選了一百萬以內(nèi)的,但是會跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請調(diào)整發(fā)票用量或開票限額后,所有發(fā)票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當前政策規(guī)定,年應稅銷售額超過500萬元的小規(guī)模納稅人應當向主管稅務機關辦理一般納稅人登記。 您本次申請的發(fā)票用量或最高開票金額與您當前的納稅人類型不適應,如您確有相應的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務機關聯(lián)系。)
目的:練習小規(guī)模納稅人應納增值稅稅額的計算2.資料:某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,某月發(fā)生如下業(yè)務:1)物進貨物,取得普通發(fā)票,注明價款共計12000元2)銷售貨物一批,開具普通發(fā)票收取含稅收入共計5150元(3)銷售貨物一批給某增值稅一般納稅人,委托主管稅務機關開具增值稅專用發(fā)票,不含稅售價為30000元,增值稅為900元。4)銷售舊的小汽車一輛,取得含稅收入45000元(5)初次繳納當年稅控系統(tǒng)的技術維護費1500元,取得技術維護單位開具的技術維護費發(fā)票3.要求:根據(jù)上述資料,計算當月該商業(yè)企業(yè)應繳納的增值稅額
1.目的:練習小規(guī)模納稅人應納增值稅稅額的計算。2.資料:某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,某月發(fā)生如下業(yè)務:(1)購進貨物,取得普通發(fā)票,注明價款共計12000元。(2)銷售貨物一批,開具普通發(fā)票,收取含稅收入共計5150元(3)銷售貨物一批給某増值稅一般納稅人,委托主管稅務機關開具增值稅專用發(fā)票,不含稅售價為30000元,增值稅為900元。(4)銷售舊的小汽車一輛,取得含稅收入45000元。(5)初次繳納當年稅控系統(tǒng)的技術維護費1500元,取得技術維護單位開具的技術維護費發(fā)票3.要求:根據(jù)上述資料,計算當月該商業(yè)企業(yè)應繳納的增值稅額
保定金珠信息技術服務有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,假設2021年4月開具服務費增值稅專用發(fā)票15萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開具專票4萬元,6月開票普票7萬元,2季度沒有末開票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()老師還是這題,追問問不了,我計算的是15+4/1.01*0.01,原因是小規(guī)模專?普沒超過45萬,所以我沒算普票的9+7,老師是我理解的哪不對嗎?
我想問一下小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票,關于信息技術服務,數(shù)據(jù)項目維護的金額是104500元,但是開票系統(tǒng)提示超過了限額99999.99元,請問應該怎么開具發(fā)票?
老師,員工出差或者購買原材料,可以員工墊付,然后員工自己提交報銷吧,這個員工墊付,有金額限制嗎 或者一般多少金額內(nèi)員工墊付,有規(guī)定嗎 有沒有什么法律或者財務風險
老師,現(xiàn)在亞馬遜的,正規(guī)的公司按銷售額還是回款申報收入?大多數(shù)人的做法是哪種?
老師,我們原材料,我們是分包,給總包進的東西要安裝,什么情況下可以結轉到成本
抖音,小紅書電商平臺的報稅怎么報?都是用個人的名義注冊的?
單邊進口,單邊出口是什么意思
甲公司自種高粱開始銷售了,甲公司可需要與乙客戶簽訂購銷合同呢?
老師好!想咨詢下:咨詢服務類合同,如果發(fā)票開在本月,服務收款在下個月,這樣收入確認一般在哪個月?
老師,如果接手一個跨境電商公司,是做亞馬遜電商的,之前是沒有做合規(guī)的,現(xiàn)在需要從0-1建立合規(guī)體系,后續(xù)會涉及出口抵免和出口退稅,我要怎么著手做起?
老師,請問下因業(yè)務送紅包,紅包這種又不能開發(fā)票抵扣成本,但的確又是公司的成本,這個怎么記帳?
董老師您好,當月新建的賬套付給房東的押金漏記了,再補一張憑證:借:其他應收款-房東 貸:銀行存款,是不是銀行余額就對不起來了,該怎么辦呀?