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Q

老師,請問下因業(yè)務送紅包,紅包這種又不能開發(fā)票抵扣成本,但的確又是公司的成本,這個怎么記帳?

2025-10-28 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-28 20:40

同學,你好
計入營業(yè)外支出

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快賬用戶1892 追問 2025-10-28 20:42

那這個可以稅前扣除嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-28 20:43

同學,你好
不可以的

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快賬用戶1892 追問 2025-10-28 20:44

那很虧喔,那還有因為公司經(jīng)營,老板個人借款產(chǎn)生的利息等費用,也是無票的,也做營業(yè)外支出嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 20:45

同學,你好
嗯嗯,是的

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快賬用戶1892 追問 2025-10-28 20:45

這個可以稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 20:45

同學,你好
不可以的

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同學,你好
計入營業(yè)外支出
2025-10-28
按照收入與費用的配比原則,在確認收入的同時應當確認成本。雖然成本票還沒收到,但對應的成本已經(jīng)實際發(fā)生,需要暫估成本入賬。具體分錄如下: 確認收入時 借:應收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 暫估成本時 借:主營業(yè)務成本(暫估金額) 貸:應付賬款 - 暫估應付賬款 兩個月后收到成本票時 先沖銷之前的暫估分錄: 借:主營業(yè)務成本(紅字,暫估金額) 貸:應付賬款 - 暫估應付賬款(紅字,暫估金額) 再根據(jù)發(fā)票金額入賬: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(如果是一般納稅人且取得專票) 貸:應付賬款 支付分包方金額時 借:應付賬款 貸:銀行存款
2025-03-06
這個問題涉及到稅法和會計準則。你們可以考慮向總包單位要回直接支付工人工資的款項,然后由你們自己支付工資并開具發(fā)票。這樣既能保證成本的合規(guī)性,也能合理避稅。不過具體操作前最好咨詢專業(yè)稅務顧問。
2024-08-31
你好? ? ?那這個意思是掛靠公司來開展月嗎?? ?到時成本包括? ?人工費、材料費 、機械使用費等??
2021-07-15
可以的,可以這么做的。
2024-11-29
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