你好,留底稅額,是什么情況下需要做轉(zhuǎn)出處理呢??
老師,增值稅留底退稅如何做分錄,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師:留底退稅7732.87,有關(guān)分錄如何做
老師,年底有留底稅額,轉(zhuǎn)出分錄如何做
老師,固定資產(chǎn),留底稅額,有留底,稅局不讓退稅,要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)下23年賬上有留底的加計(jì)抵減稅額,24年的加計(jì)抵減政策未出,申報(bào)增值稅的時(shí)候附表四沒(méi)有留底稅額。賬上的留底稅額要平賬嗎?分錄如何做
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注備用金計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),摘要寫收到法人還款,還是怎么樣寫更貼切
請(qǐng)問(wèn)二手車購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有記賬,沒(méi)有抵扣增值稅,沒(méi)有折舊,有二手車交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開(kāi)出,二手車交易發(fā)票已開(kāi)出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票出去嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電商稅出來(lái)了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來(lái)的呀
老師,工商年報(bào)時(shí)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫?2024年12月份成立公司
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開(kāi)的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有報(bào)銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
年底了,金蝶賬套要結(jié)轉(zhuǎn)
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)該用紅字吧
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 都是藍(lán)字,如果是紅字我會(huì)特別提醒的?
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)在借方,不是要交的增值稅嗎,進(jìn)項(xiàng)多,應(yīng)該少交啊
你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)在借方,代表留抵稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)在貸方,才說(shuō)明需要繳納啊?