稍等,我計(jì)算一下哈
請(qǐng)問, 1,我稅前金額10萬,但是對(duì)方開票后含13個(gè)點(diǎn)稅,只開了10萬的票給我,這樣算起來我這邊虧了嗎? 2,因?yàn)閷?duì)方裸價(jià)10萬,根據(jù)協(xié)商,我們要退9個(gè)點(diǎn)的稅額給他,也就是9千。但是考慮到他只開了10萬的票給我,所以我認(rèn)為我們應(yīng)該只退10/1.13*0.09的稅額給他,而不是9千的稅額。 請(qǐng)問老師我的邏輯是否正確?謝謝
10萬的貨值,我出了9個(gè)稅點(diǎn)給對(duì)方,對(duì)方給我開了13個(gè)點(diǎn)的稅票,票面值是10萬,這樣我劃算嗎?
我們是第三方代開發(fā)票,我們是b,a公司不能直接給醫(yī)院開票,讓我們幫開,給醫(yī)院,a公司開給我們,以前我們是小規(guī)模,1%稅率,10萬發(fā)票,對(duì)方給我們95000萬發(fā)票,我們收5個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在我們是一般納稅人稅率13%,對(duì)方1%的專票10萬專票,對(duì)方開多少,我們收幾個(gè)點(diǎn),13%的專票,10萬的話,對(duì)方開多少給我們,收他幾個(gè)點(diǎn),1%普票收幾個(gè)點(diǎn)
老師,假如說我們給對(duì)方打過貨款是22萬元,這里面的款是不含稅點(diǎn)的,但是這個(gè)發(fā)票對(duì)方告訴我10個(gè)稅點(diǎn),那這個(gè)20萬開成發(fā)票,2萬是稅點(diǎn)這樣可以嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn),給9個(gè)點(diǎn)稅錢,可以抵扣4個(gè)點(diǎn),還能抵減企業(yè)所得稅,我覺得是核算的