總金額22萬,做價稅分離后稅額并不是整數(shù)哦
一個客戶付了75萬過來開票,貨款是不含稅的,但是對方說是購買發(fā)票跟貨款沒有關系,所以她認定75萬是含稅的,她用75萬/13%=663714.17在剩8%個點給我們,那我開的這75萬是不是都虧本了
老師問下。對方給我們開票100萬。這100萬就是不含稅貨款。我們需要付給對方4個的點。100萬付多少
10萬的貨值,我出了9個稅點給對方,對方給我開了13個點的稅票,票面值是10萬,這樣我劃算嗎?
收他10個點,票面是13個點。那如果說這樣呢 實際貨款36000不含稅 對方打款50000 實際稅款應該是多少。應該退給別人多少稅款 對方打款5萬開票真實業(yè)務4萬也是13個點開票收他10個點應該退他多少
比如一筆10萬元不含稅交易,我們給對方開票6個點,對方需要付給我們10萬+6000元增值稅,合計對方應付給我們價稅合計106000元,老師,這樣說的正確嗎?
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因為公司經(jīng)濟業(yè)務也不是很多,財務系統(tǒng)不太好用,所以想手工調一版,稅務口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結會有影響嗎?
老師。長期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長期有費用,沒收入,會有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會參展費26萬,我公司付給成都展會這邊22萬,賺取差價4萬,確認收入的話是確認多少?填寫增值稅表的話,應該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會計分錄是不是借銀行存款70000 貸主營業(yè)務收入69306.93 應交稅費_應交增值稅693.07
老師,你好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應付暫估調增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請問24年匯算清繳是要調減5萬嗎
收到個人轉入的款項,開票給個人的對應的公司可以嗎
匯算清繳時,比如業(yè)務招待費實際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應該填6萬,還是5萬呢,因為沒有票的1萬會填在A105000表的第 30列調增出來
我的意思是20萬開成發(fā)票,2萬元是稅點
可以的,收到的2萬稅點,也需要做收入處理!