好的,截圖發(fā)給你了?。。?/p>
麻煩發(fā)一下綜合所得最新的7級(jí)累進(jìn)稅率!
老師 最新的個(gè)人所得稅稅率表麻煩發(fā)一下 謝謝
麻煩發(fā)一下 最新個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得稅率表
老師,麻煩發(fā)一下最新的個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的五級(jí)超額稅率表
麻煩發(fā)一張最新的工資薪金所得稅率表。
廢品收購(gòu)站購(gòu)買(mǎi)的金額小的工具計(jì)入什么科目
廢品收購(gòu)站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個(gè)業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用
老師,出口企業(yè)報(bào)關(guān)和開(kāi)票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號(hào)還是第一個(gè)工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師個(gè)稅匯算清繳時(shí)用這個(gè)!就假設(shè)11月份招了一個(gè)員工,當(dāng)月工資開(kāi)了8500,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月扣多少個(gè)稅呢?不考慮那個(gè)附加扣除?我從這個(gè)表上是不是計(jì)算不出來(lái)呀!
一分不扣,新員工,到新單位,每個(gè)月5000免稅額是新的,假如你九月份申報(bào)八月份的,那他累計(jì)收入就是8500,免稅額度就是40000,所以不扣,匯算清繳匯算出來(lái),補(bǔ)稅
入職日期是八月份,九月份申報(bào)八月份的工資,扣除額是5000才對(duì)吧!因?yàn)槿肼毴掌谶x的是八月份呢不是一月份。所以當(dāng)月應(yīng)該交個(gè)稅呀
你看看你申報(bào)系統(tǒng)你就明白了,我給你的表所有數(shù)字除12就是月度的
那就是9月申報(bào)8月工資8000。個(gè)稅就是3000×3%交稅了對(duì)嗎
扣除限額是4萬(wàn),不交稅