您好,根據(jù)金額按印花稅法計(jì)算,小微企業(yè)可以減半
一般納稅人的印花稅怎么繳納?主要是資金賬簿和營(yíng)業(yè)賬簿,還有購(gòu)銷合同這樣3個(gè)收取印花稅,那么這個(gè)印花稅填什么,我們是學(xué)校包食堂的
老師,請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人、小微企業(yè)。實(shí)收資本、營(yíng)業(yè)賬簿、購(gòu)銷合同這三個(gè)的印花稅分別要怎么算呢?
老師好,本年我們?cè)黾訉?shí)收資本100萬(wàn),我們是小微企業(yè),現(xiàn)在報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是可以全免稅還是免一部分?
老師,現(xiàn)在印花稅營(yíng)業(yè)賬簿的按上年實(shí)收資本增加額算,萬(wàn)分之2.5,如果是小微企業(yè)再減免一半嗎。比如40萬(wàn)實(shí)收資本,交100元營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,小微企業(yè)減免50繳納50元印花稅這樣理解對(duì)嗎
老師:小規(guī)模納稅人我們印花稅都是按季度申報(bào)的,4-6月我們有購(gòu)銷,實(shí)收資本,需要申報(bào)購(gòu)銷和營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,但是購(gòu)銷只能按季度選擇,營(yíng)業(yè)賬簿申報(bào)又提示只能按年或次申報(bào),請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
老師,我是餐飲行業(yè)的會(huì)計(jì),公司里的盤子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務(wù)處理,員工休產(chǎn)假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個(gè)體發(fā)票開錯(cuò),怎么開具紅字發(fā)票
老師,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)是什么意思呀,沒(méi)有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認(rèn)嗎?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問(wèn)題1:1月就做一筆這樣的分錄有問(wèn)題嗎? 問(wèn)題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問(wèn)題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問(wèn)題4:3月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師您好,個(gè)體開普票額度不夠,可以申請(qǐng)?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報(bào)多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時(shí)段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說(shuō),按月來(lái)確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購(gòu)買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
請(qǐng)問(wèn)按印花稅法分別是按照多少呢?
您好,都是資金賬簿按金額萬(wàn)分之二點(diǎn)五,購(gòu)銷合同是萬(wàn)分之三(小微企業(yè)減半)
意思是實(shí)收資本也是按萬(wàn)分之二點(diǎn)五嗎?還有8月份計(jì)提的實(shí)收資本印花稅忘記交了,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
您好,1是的,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是需要繳納