你好火車票也是有系統(tǒng)的,而且有款作為依據(jù)。
你好老師,我增值稅發(fā)票系統(tǒng)上用戶名稱更換了,進入系統(tǒng)之后里面的增值稅電子普通發(fā)票沒有了,不能開具了,怎樣把它導(dǎo)入進來?謝謝
老師,新開的增值稅普通發(fā)票,怎么樣才能在國家稅務(wù)系統(tǒng)查詢到,是不是等開票方上傳以后才可以
金稅盤開票系統(tǒng)提示增值稅未報或?qū)Ρ炔煌ㄟ^,去稅局查了說是10月份的增值稅未申報,公司是小規(guī)模納稅人,進入電子稅務(wù)局沒有需要報的稅,怎么處理
老師,通過增值稅系統(tǒng)開的票和不通過系統(tǒng)開的區(qū)別是什么?
老師問下,通過增值稅系統(tǒng)和不通過增值稅系統(tǒng)開的票有啥區(qū)別?比如火車票沒有通過增值稅系統(tǒng),那國家怎么查得到它的收入,怎么收稅?
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
那其他營利的地方呢?她們都是開收據(jù)而已的,沒經(jīng)過發(fā)票系統(tǒng)的,她們怎么繳稅呢?
開具收據(jù)是企業(yè)的未票收入,要及時申報,如果不及時申報,稅務(wù)設(shè)計查找就會查出問題。
未票收入?什么意思
對呀,就是涉及到?jīng)]有開票的收入,可以確認未票收入申報。
那如果她們不自覺呢,不申報呢,怎么查得到他們沒有申報
核對銀行收款和確認的收入,看看有沒有預(yù)收。