你好,你們是季度報(bào)稅的,你十月份應(yīng)該申報(bào)第三季度的。
電子稅務(wù)局進(jìn)去,我的待辦全部做完了,顯示增值稅,所得稅,其他收入,財(cái)務(wù)季報(bào)都申報(bào)完成,還需要做其他嗎(個(gè)稅報(bào)完了)? 為什么從我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào)點(diǎn)進(jìn)去有印花稅未申報(bào)? 是不是我的待辦中,沒有它就不管了?
去稅局辦理稅務(wù)Ukey匯總上傳和納稅申報(bào),需要帶什么資料?公司是小規(guī)模納稅人,昨天在稅務(wù)Ukey開票軟件上已經(jīng)進(jìn)行了匯總上傳了,但是到電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候一直顯示還沒抄稅,不能進(jìn)行申報(bào)增值稅。
金稅盤開票系統(tǒng)提示增值稅未報(bào)或?qū)Ρ炔煌ㄟ^,去稅局查了說是10月份的增值稅未申報(bào),公司是小規(guī)模納稅人,進(jìn)入電子稅務(wù)局沒有需要報(bào)的稅,怎么處理
小規(guī)模納稅人,ukey上點(diǎn)擊反寫顯示 核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對,登錄電子稅務(wù)局里面10.11就已經(jīng)申報(bào)好了,怎么ukey還是不能反寫
請問老師,我公司是增值稅一般納稅人,本期未開票,申報(bào)的未開票收入,但是有抵扣進(jìn)項(xiàng),申報(bào)時(shí)提示比對不通過,那我應(yīng)該怎么處理呢?
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個(gè)規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時(shí)候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價(jià)值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個(gè)員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個(gè)稅申報(bào)表里面給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個(gè)公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時(shí)期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個(gè)5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個(gè)給個(gè)人蓋小樓的活,包工包料,這個(gè)活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報(bào)逾期9個(gè)月未申報(bào),被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
7-9月份的在十月份已經(jīng)申報(bào)過了,到稅局,稅局說要報(bào)10月份的
找不到申報(bào)的界面
你好,你已經(jīng)申報(bào)了,就不需要重復(fù)申報(bào)的,但我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面,你找一下。
稅局的意思是把10月份的報(bào)了才能抄表清查發(fā)票系統(tǒng)才能正常使用
你好,所屬期十月份嗎?你們是按月還是按季度。
所屬期10月份,我們是按季度申報(bào)的
去稅局問過了,就說把十月份的增值稅報(bào)了,開票系統(tǒng)才能清查使用
按月申報(bào)的,你需要提供紙質(zhì)的去稅務(wù)局申報(bào),你自己沒有申報(bào)表。
增值稅按月申報(bào),我?guī)ж?cái)務(wù)報(bào)表去稅局申報(bào)就可以嗎
你好是的,是這么做的。
公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)納稅,但是增值稅是按月申報(bào)的,所以以后每個(gè)月都需要拿財(cái)務(wù)報(bào)表去稅局申報(bào)對嗎?
增值稅的申報(bào)每個(gè)月不能在電子稅務(wù)局上申報(bào)嗎
不用的,你正常的按月清卡抄報(bào)稅,就不需要按月申報(bào),只需要季度申報(bào)就可以的。
因?yàn)?0月疫情,開票系統(tǒng)沒有清卡抄報(bào)稅才導(dǎo)致這個(gè)問題出現(xiàn)對嗎
開票截止日期是幾月份,11月份嗎?
是的話就在11月份月初,你沒有抄報(bào)稅,沒有上報(bào)匯總,沒有反邪。
開票截止日期在9月底,10月疫情封控,沒有開票,也沒有登錄開票系統(tǒng)
那你申報(bào)了增值稅之后,你為什么不清卡?
十月份申報(bào)的是七到九月份的。
增值稅申報(bào)是在家里完成的 金稅盤在單位 疫情封到家里了
這兩天才解封到單位辦公 就出現(xiàn)這個(gè)問題了
那就是你的金稅盤沒有按期上報(bào)、匯總、反寫。
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題
正常的,你只需要帶著去稅務(wù)局那邊解鎖就可以的,不需要申報(bào)。