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金稅盤開票系統(tǒng)提示增值稅未報(bào)或?qū)Ρ炔煌ㄟ^,去稅局查了說是10月份的增值稅未申報(bào),公司是小規(guī)模納稅人,進(jìn)入電子稅務(wù)局沒有需要報(bào)的稅,怎么處理

2021-11-26 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-26 13:52

你好,你們是季度報(bào)稅的,你十月份應(yīng)該申報(bào)第三季度的。

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快賬用戶8226 追問 2021-11-26 13:54

7-9月份的在十月份已經(jīng)申報(bào)過了,到稅局,稅局說要報(bào)10月份的

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快賬用戶8226 追問 2021-11-26 13:54

找不到申報(bào)的界面

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:55

你好,你已經(jīng)申報(bào)了,就不需要重復(fù)申報(bào)的,但我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面,你找一下。

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快賬用戶8226 追問 2021-11-26 13:55

稅局的意思是把10月份的報(bào)了才能抄表清查發(fā)票系統(tǒng)才能正常使用

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:56

你好,所屬期十月份嗎?你們是按月還是按季度。

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快賬用戶8226 追問 2021-11-26 13:56

所屬期10月份,我們是按季度申報(bào)的

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快賬用戶8226 追問 2021-11-26 13:57

去稅局問過了,就說把十月份的增值稅報(bào)了,開票系統(tǒng)才能清查使用

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齊紅老師 解答 2021-11-26 13:59

按月申報(bào)的,你需要提供紙質(zhì)的去稅務(wù)局申報(bào),你自己沒有申報(bào)表。

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快賬用戶8226 追問 2021-11-26 14:01

增值稅按月申報(bào),我?guī)ж?cái)務(wù)報(bào)表去稅局申報(bào)就可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-26 14:01

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶8226 追問 2021-11-26 14:04

公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)納稅,但是增值稅是按月申報(bào)的,所以以后每個(gè)月都需要拿財(cái)務(wù)報(bào)表去稅局申報(bào)對嗎?

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快賬用戶8226 追問 2021-11-26 14:05

增值稅的申報(bào)每個(gè)月不能在電子稅務(wù)局上申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-26 14:05

不用的,你正常的按月清卡抄報(bào)稅,就不需要按月申報(bào),只需要季度申報(bào)就可以的。

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快賬用戶8226 追問 2021-11-26 14:06

因?yàn)?0月疫情,開票系統(tǒng)沒有清卡抄報(bào)稅才導(dǎo)致這個(gè)問題出現(xiàn)對嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-26 14:08

開票截止日期是幾月份,11月份嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 14:08

是的話就在11月份月初,你沒有抄報(bào)稅,沒有上報(bào)匯總,沒有反邪。

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快賬用戶8226 追問 2021-11-26 14:09

開票截止日期在9月底,10月疫情封控,沒有開票,也沒有登錄開票系統(tǒng)

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齊紅老師 解答 2021-11-26 14:10

那你申報(bào)了增值稅之后,你為什么不清卡?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 14:10

十月份申報(bào)的是七到九月份的。

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快賬用戶8226 追問 2021-11-26 14:11

增值稅申報(bào)是在家里完成的 金稅盤在單位 疫情封到家里了

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快賬用戶8226 追問 2021-11-26 14:12

這兩天才解封到單位辦公 就出現(xiàn)這個(gè)問題了

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齊紅老師 解答 2021-11-26 14:13

那就是你的金稅盤沒有按期上報(bào)、匯總、反寫。

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快賬用戶8226 追問 2021-11-26 14:13

我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題

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齊紅老師 解答 2021-11-26 14:15

正常的,你只需要帶著去稅務(wù)局那邊解鎖就可以的,不需要申報(bào)。

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你好,你們是季度報(bào)稅的,你十月份應(yīng)該申報(bào)第三季度的。
2021-11-26
你好,把你申報(bào)截圖發(fā)過來看一下
2022-10-29
你好,因?yàn)檫@個(gè)月現(xiàn)在已經(jīng)過了申報(bào)期了,你看一下你是不是有申報(bào)?估計(jì)是因?yàn)闆]有申報(bào)被鎖住了
2024-12-18
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2023-08-03
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸營業(yè)外收入
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