你好,是分別針對(duì)企業(yè)所得稅,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅嗎??
我想問下一般納稅人的個(gè)體戶年度匯算清繳到啥時(shí)截止?
個(gè)體戶匯算清繳時(shí)間是幾月
個(gè)體工商戶定額征收需要匯算清繳嗎?匯算清繳的時(shí)間是什么時(shí)候?
請(qǐng)問一般納稅人匯算清繳,個(gè)體戶匯算清繳時(shí)間
老師,您好,請(qǐng)問,個(gè)體工商戶的匯算清繳時(shí)間是什么,?以前個(gè)體沒有匯算清繳過
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
個(gè)體戶是經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅嗎,匯算日期
你好,個(gè)體戶有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅,沒有企業(yè)所得稅。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅,需要在3月31日之前完成
小規(guī)模是不是企業(yè)所得稅
你好,小規(guī)模是增值稅的概念,與一般納稅人對(duì)應(yīng)。與企業(yè)所得稅沒有必然關(guān)系 小規(guī)模的公司,是 企業(yè)所得稅 小規(guī)模的個(gè)體戶,是 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅?
個(gè)體戶,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅是手機(jī)AP P上申報(bào)還是在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里申報(bào)
你好,需要看你當(dāng)?shù)囟惥值墓芾?,這個(gè)不是全國(guó)統(tǒng)一的
還有個(gè)問題,一般納稅人,今年缺費(fèi)用發(fā)票,我在明年一月初取得的費(fèi)用發(fā)票還能做在今年嗎,等于匯算清繳前
你好,明年一月初取得的費(fèi)用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票對(duì)應(yīng)的支出是屬于今年嗎??
我就理解為12月費(fèi)用,發(fā)票日期是一月份開的,像這種情況怎么弄
你好,費(fèi)用所屬期是今年12月份,明年1月份取得發(fā)票,可以在匯算清繳的時(shí)候扣除?
那這個(gè)怎么區(qū)分,需要預(yù)提嗎
你好,具體是區(qū)分什么與什么呢??
就好比12月的費(fèi)用,有可能2月3月才拿到發(fā)票,這種都能做進(jìn)去嗎
你好,12月的費(fèi)用,有可能2月3月才拿到發(fā)票,需要在12月份做計(jì)提處理
我的意思是假如真是12月的費(fèi)用或者是2月3月發(fā)生的費(fèi)用,只是今年今年利潤(rùn)高想把明年的費(fèi)用做到今年里面
你好,不可以把明年的費(fèi)用做到今年里面 需要根據(jù)費(fèi)用本來所屬期入賬才是的?
一月二十幾號(hào)過年,年前老板請(qǐng)員工聚餐的發(fā)票這個(gè)可以做在2022年嗎,假如做是不是需要計(jì)提
你好,一月二十幾號(hào)過年,年前老板請(qǐng)員工聚餐的發(fā)票,這個(gè)屬于2023年所屬期,而不是2022年的費(fèi)用?