你你們互相之間有銷售的嗎
本公司是一般納稅人,對(duì)方公司是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問本公司給對(duì)方公司開普通發(fā)票,稅率是13%還是3%?
老師,小規(guī)模納稅人比如給一般納稅人A公司開票,有時(shí)開專票,有時(shí)開普票,這樣可以嗎?
小規(guī)模公司給一般納稅人公司開(普通)發(fā)票:3萬(wàn),一般納稅人公司在開給一般納稅人公司(專用)發(fā)票:3萬(wàn),這樣合理嗎?可以?
老師小規(guī)模公司開具專票3%給一般納稅人公司,一般納稅公司可以抵扣增值稅3%的稅嗎
公司是一般納稅人公司,經(jīng)常開普通發(fā)票給對(duì)方,可以注冊(cè)一個(gè)小規(guī)模納稅人公司嗎?開普票銷售。
請(qǐng)問老師,24年9月計(jì)提了第三季度的土地使用稅5572元,10月繳納了,然后高企用地減半25.2月稅務(wù)又給我們退回了5572元,稅務(wù)退回的分錄應(yīng)該怎么做?
老師下午好,請(qǐng)問,我司要收客戶美元,現(xiàn)客戶要求開票,這種情況是開具什么發(fā)票,要考慮的因素是哪些,煩請(qǐng)老師告知,謝謝!
臨時(shí)工來(lái)工作,包交通費(fèi),取得的高鐵發(fā)票如何入賬
一般納稅人零申報(bào)不超幾個(gè)月可以
請(qǐng)問一下,企業(yè)匯算清繳有成本項(xiàng)目需要調(diào)增,但是以前有未彌補(bǔ)虧損,這種情況下是不需要繳納稅款吧?成本項(xiàng)目調(diào)增,5月當(dāng)月調(diào)整所得稅費(fèi)用科目,不需要調(diào)整以前的財(cái)務(wù)報(bào)表吧?年度報(bào)表是不是還按2024年12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)年度的?
老師,應(yīng)付工資余額是正確的還有800未付款,4月賬目發(fā)現(xiàn)一個(gè)3月員工漏扣了60元未扣款,工資3月已經(jīng)申報(bào)了,4月工資扣除,60元個(gè)稅未計(jì)提,另一個(gè)員工3月工資申報(bào)了,因?yàn)閷m?xiàng)扣除問題,3月多計(jì)提個(gè)稅780元,個(gè)稅款多扣780元,4月按工資發(fā)放。個(gè)稅已經(jīng)計(jì)提,圖二憑證不會(huì)做
老師您好,公司1-5月的酒24箱,已經(jīng)招待了??傆?jì)80000元,發(fā)票剛剛開具的,需要對(duì)公付款,怎樣做賬務(wù)處理合規(guī)呢
剛注冊(cè)的公司,自己設(shè)置個(gè)稅密碼,辦稅權(quán)限上為啥沒有新公司
公司買賣,如果轉(zhuǎn)讓的時(shí)候?qū)嵤召Y本沒到位,有什么風(fēng)險(xiǎn), 老師,如果有具體政策,麻煩附一下政策指導(dǎo),謝謝
小規(guī)模納稅人,匯算清繳時(shí)候,算缺多少成本發(fā)票,是不是去年全年的營(yíng)業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額
指的是三方嗎?
你好 兩個(gè)企業(yè)都有
我去維修車,他給我開(普通)發(fā)票:3萬(wàn),我想給別家公司開:3萬(wàn)的專用發(fā)票
普通發(fā)票跟專用發(fā)票可以互相抵扣嗎
一般納稅人收到普票沒法抵扣增值稅 可以抵扣所得稅
企業(yè)所得稅怎么收費(fèi)
利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的2.5% 利潤(rùn)100-300萬(wàn)的5%
那專票可以抵扣增值稅嗎,可以抵扣所得稅嗎
你好專票稅額抵扣增值稅 金額抵扣所得稅
普票也可以抵扣所得稅不是嗎,你剛剛說(shuō)了
基本上一般納稅人要交的錢就是,增值稅還有所得稅嗎
你好可以抵扣 增值稅附加稅 印花稅 所得稅 主要的