需要的月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本。
下面這筆的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做:某勞務(wù)派遣公司是一般納稅人,提供勞務(wù)派遣服務(wù)適用差額征稅,含稅銷售額10 萬元,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用8萬元,征收率5%.賬務(wù)處理 (1)確認(rèn)收入時: 借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入95238.10 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(簡易計稅)4761.90 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 76190.48 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)3809.52 貸:銀行存款 80000
老師你好!我們是保安公司、也小規(guī)模納稅人,我們增值稅選擇差額征稅,我們每個月發(fā)票是在下月中旬發(fā)去給對方,可我們的個人所得稅報表有要先申報,這樣跟我的差額又對不上,是不是保安派遣人員工資不用在個人所得稅報表里報,保安派遣人員工資是直接主營業(yè)務(wù)成本。
小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,選擇差額征稅。每月月末“主營業(yè)務(wù)成本”科目借方余額如何處理,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開票,能不能教我一下申報表怎么填寫,我這個季度派遣的有開票的,也有一家沒開票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開票,我這個季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
各位老師大家好,我們公司是差額計稅,比如10萬元,有85%的成本是勞務(wù)派遣工資,那么開增值稅的時候,賬務(wù)處理是:15425*0.85=13111(扣除成本)15425-13111=2314(應(yīng)納稅額)2314/1.05=2203.81*0.05=110.19(增值稅)后期我的賬務(wù)處理為:借應(yīng)收賬款:15425貸:主營業(yè)務(wù)收入15314.81貸:增值稅110.19.然后,結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本:勞務(wù)派遣13111,貸:應(yīng)付工資:13111,這樣做對嗎,老師
去年的季度所得稅申報表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報表嗎?
24年的工資申報表填錯了,匯算清繳以后還能對24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請問一下工商年報的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計入費用或成本了,當(dāng)月費用會不會比較高?還有什么價格的定低值易耗品,什么價格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng),不管是幾級科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費用或成本?
這個題是不是有問題?答案和這個牛頭不對馬嘴呀?計提工資還有個稅還有其他應(yīng)收款個人社保公積金……
老師,請問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報的時候需要換算成不含稅的嗎?