同學(xué)你好 你們是派遣方就你們報(bào)個(gè)稅 你們的成本就是保安工資
你好老師,我是勞務(wù)派遣公司,每個(gè)月都要安排相當(dāng)多的臨時(shí)工完成公司承接的業(yè)務(wù)。我們按照工資表發(fā)放相關(guān)人員工資,并按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)個(gè)稅。這部分勞務(wù)人員的工資入賬是直接記費(fèi)用還是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算?
老師,我請(qǐng)問(wèn)下我的勞務(wù)派遣公司3月份開(kāi)1月份發(fā)票或19年12月份的發(fā)票,然后我們申報(bào)3月份的個(gè)人所得稅也是按1月份入職或19年12月份入職的數(shù)據(jù)申報(bào),現(xiàn)在有員工舉報(bào)不在公司任職申報(bào)了所得稅,稅局現(xiàn)在說(shuō)我們虛例成本,請(qǐng)問(wèn)要怎么申報(bào)員工所得稅才是對(duì)的?
老師你好,我們是人力資源行業(yè)一般納稅人,請(qǐng)問(wèn),如果給對(duì)方談的業(yè)務(wù)都是都是繳納服務(wù)費(fèi),而勞務(wù)派遣人員的工資社保公積金等對(duì)方繳納,請(qǐng)問(wèn),我們開(kāi)發(fā)票直接開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的票就可以了吧,不用開(kāi)差額票吧?
老師你好!我們是保安公司、也小規(guī)模納稅人,我們?cè)鲋刀愡x擇差額征稅,我們每個(gè)月發(fā)票是在下月中旬發(fā)去給對(duì)方,可我們的個(gè)人所得稅報(bào)表有要先申報(bào),這樣跟我的差額又對(duì)不上,是不是保安派遣人員工資不用在個(gè)人所得稅報(bào)表里報(bào),保安派遣人員工資是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對(duì)嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
可是每個(gè)月的個(gè)人所得稅報(bào)表,跟發(fā)票差額部分對(duì)不上?
同學(xué)你好 成本才是呀