你好? 開票稅率是多少的呢??
老師7-9月份我們是小規(guī)模,10月份我們是一般納稅人,小規(guī)模的時(shí)候公司虧損,現(xiàn)在10月份算企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額的計(jì)稅依據(jù)加不加7-9月份的虧損呢
您好老師!我公司是小規(guī)模納稅人,今年6月份開了材料成本發(fā)票,但是6月沒開銷售發(fā)票,只是收了預(yù)收款,要到7月開銷售發(fā)票,那6月份需要做收入嗎,還是到7月份成本和收入一起做帳呢?
你好,我們公司是7月份新成立的小規(guī)模納稅人,房地產(chǎn)營銷策劃公司,7月份開票收入100000萬元,需要申報(bào)印花稅嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報(bào)7-9月增值稅,因?yàn)殚_具紅字發(fā)票,7-9合計(jì)增值稅銷售額是-1300,這個(gè)如何填寫增值稅申報(bào)呢,填寫在哪一行,謝謝
老師,您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,7-9月銷售額是914246.32,收到成本票是892351.1,我需要計(jì)算哪些稅呢?
老師,公司銷項(xiàng)賣給個(gè)人的二手車怎么做分錄
公司為一般納稅人,剛變更完法人、股東,上月的增值稅、季報(bào)都申報(bào)了,開票時(shí)提示“公司為風(fēng)險(xiǎn)納稅人”,請問是什么原因?
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅是按季交,還是按年交?
老師我這個(gè)怎么還繳納個(gè)稅啊
老師您好!請問稅務(wù)系統(tǒng)里面的發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)功能,主要是起什么作用的
一個(gè)月30天,工人出勤7天,每個(gè)月工資是6000.,工資是6000除以23天還是除以30天
這樣的單子如何記賬怎么核對
投資的企業(yè)虧損,長期股權(quán)投資50萬收不回來了,分錄怎么做?需要提供什么附件
【單選】甲公司于2019年1月1日開始計(jì)提折舊的某項(xiàng)固定資產(chǎn),原價(jià)為5000000元,使用年限為10年,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為0。稅法規(guī)定類似固定資產(chǎn)采用加速折舊法計(jì)提的折舊可予稅前扣除,該企業(yè)在計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,折舊年限與預(yù)計(jì)凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。2020年12月31日,企業(yè)估計(jì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為3600000元。則產(chǎn)生 A.應(yīng)納稅暫時(shí)性差異40 B.可抵扣暫時(shí)性差異40 C.應(yīng)納稅暫時(shí)性差異80 D.可抵扣暫時(shí)性差異80
25年6月 就前幾天,瑞森公司 老板在農(nóng)行做了一筆貸款 放款額度350萬元,但是我沒有拿到u盾,沒有實(shí)際查,U盾在老板娘那里,我如何做賬呢 老師您寫出分錄 帶金額的 謝謝麻煩了
開票稅率是3%,
開3%稅率是專票。不含稅的收入乘以3%。附加稅減半征收。增值稅乘以12%乘以50%。所得稅等于實(shí)際的利潤乘以所得稅稅率。
好的,謝謝老師,我研究一下 另外,如果公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開票是免稅的,我是你不是就不用計(jì)算增值稅了,還是有限額要求的?
原來,。原來,3%稅率的現(xiàn)在普票是免稅的,500萬以內(nèi)都免稅。
那我是不是就不用計(jì)算增值稅及其附加,只需要計(jì)算企業(yè)所得稅就好了
如果你開免稅發(fā)票,那這樣處理是對的。