同學(xué)你好 對(duì)的 計(jì)入福利費(fèi)
老師您好!想咨詢一下,我司是屬于勞務(wù)派遣公司,有項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于外包業(yè)務(wù),發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)該列入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,如為外包企業(yè)購(gòu)買的口罩、糧油及解除勞動(dòng)合同-次性補(bǔ)償金等。
老師,我這里有幾個(gè)我們公司發(fā)放的禮金名目,請(qǐng)您幫我判斷是否都是做福利費(fèi)用,因?yàn)槲夷壳坝行┻€是自己不能準(zhǔn)確判斷屬不屬于,謝謝。給員工發(fā)放的生日禮金、感恩禮金;給員工的孩子發(fā)放的生日禮金;每個(gè)月的國(guó)家節(jié)日發(fā)放的節(jié)日禮金以及舉行活動(dòng)時(shí)發(fā)放的活動(dòng)禮金;結(jié)婚禮金;生子禮金;月度優(yōu)秀禮金,請(qǐng)老師幫忙判斷,并且針對(duì)性回答問(wèn)題,多謝
老師,您好,公司組織的拔河活動(dòng),對(duì)第一名的團(tuán)隊(duì)發(fā)了1000的獎(jiǎng)金,這種支出是福利費(fèi)嗎
老師,您好,公司組織的拔河活動(dòng)發(fā)生的對(duì)第一名的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金1000,這個(gè)應(yīng)該是屬于公司的福利費(fèi)吧
老師您好,我們公司有兩名員工是跟第三方簽合同,發(fā)工資的,我們把工資和代理費(fèi)轉(zhuǎn)給第三方,第三方每次開(kāi)票都是全部開(kāi)的代理費(fèi)多少多少,沒(méi)有寫明工資保險(xiǎn)公積金能明目,請(qǐng)問(wèn)我該如何做賬?我們需要對(duì)這兩名員工申報(bào)個(gè)稅嗎?另外我們是非盈利組織,不是企業(yè),謝謝老師
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
那如果年底對(duì)這筆費(fèi)用進(jìn)行部門的歸屬,就計(jì)入這個(gè)團(tuán)隊(duì)所在的部門對(duì)吧
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的