你好? 賬上不調(diào)整的呢?

我想問暫估問題,如果2021年暫估了一筆數(shù)據(jù)是900元,來年發(fā)票是1000,那我沖銷暫估,然后重新做賬,用到以前年度損益調(diào)整科目,那我匯算清繳的時候不還是用要2021年1000元的數(shù)據(jù)嗎,以前年度損益調(diào)整不是調(diào)整了2022年的數(shù)據(jù),跟匯算清繳不是沒關(guān)系了
2021年賬上暫估3萬,所得稅匯算的時候調(diào)整3萬,那到時候做賬的時候是不是就可以把這暫估的3萬沖掉
我匯算清繳的時候,調(diào)增了暫估的材料10萬,那么我的賬務上是不是把這10萬,做以前年度調(diào)整?。?/p>
老師 我想問關(guān)于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進來了。是不是在做匯算清繳時要納稅調(diào)增這10萬,然后在稅務做了調(diào)增,賬務上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
那如果我今年暫估10萬,到票8萬,剩余的2萬匯算清繳的時候調(diào)增以后,賬務處理是什么樣子的?
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務*勞務費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
那不就造成我賬上的財務報表未分配利潤是負數(shù),但是匯算調(diào)增我是利潤正數(shù)交所得稅的
你好? 匯算清繳是調(diào)整表不調(diào)賬
那么我注銷的時候,看我的財務報表未分配利潤是負數(shù),但是我做所得稅的時候卻是要交稅的
我的賬和我的表,嚴重不符啊
你好。利潤是負數(shù),虧損不交所得稅。如果你多交了申請退如果你多交了申請退稅。
是這樣的,我21年匯算清繳調(diào)增了成本,交了企業(yè)所得稅(意味著我利潤是正數(shù)),但是我正常報的財務報表我的未分配利潤是負數(shù),今年22年我準備注銷了,那么我22年有利潤啊,正??次邑攧請蟊硎强梢詮浹a虧損的,但現(xiàn)在我卻要交所得稅啊
多交稅款多交稅款了,可以申請退稅。
但是調(diào)增的也確實是沒來成本的
我的意思,是之前匯算調(diào)增的是不是得做一筆以前年度啊,要不賬和表不符了
。前面沒來,發(fā)票沒來,發(fā)票的業(yè)務是正常做帳,你是不是沒做?暫估那筆是正常做帳。
是暫估了,但是一直沒來
暫估的就一直沒來發(fā)票
沒有來票,但賬上不做帳了嗎?所以就沒有其他 沒有來票,但帳上不做帳了嗎?所以就沒有其他處理了。