你好? 賬上不調(diào)整的呢?
我想問暫估問題,如果2021年暫估了一筆數(shù)據(jù)是900元,來年發(fā)票是1000,那我沖銷暫估,然后重新做賬,用到以前年度損益調(diào)整科目,那我匯算清繳的時候不還是用要2021年1000元的數(shù)據(jù)嗎,以前年度損益調(diào)整不是調(diào)整了2022年的數(shù)據(jù),跟匯算清繳不是沒關(guān)系了
2021年賬上暫估3萬,所得稅匯算的時候調(diào)整3萬,那到時候做賬的時候是不是就可以把這暫估的3萬沖掉
我匯算清繳的時候,調(diào)增了暫估的材料10萬,那么我的賬務(wù)上是不是把這10萬,做以前年度調(diào)整???
老師 我想問關(guān)于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進來了。是不是在做匯算清繳時要納稅調(diào)增這10萬,然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
那如果我今年暫估10萬,到票8萬,剩余的2萬匯算清繳的時候調(diào)增以后,賬務(wù)處理是什么樣子的?
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,我是一般納稅人個體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?
那不就造成我賬上的財務(wù)報表未分配利潤是負數(shù),但是匯算調(diào)增我是利潤正數(shù)交所得稅的
你好? 匯算清繳是調(diào)整表不調(diào)賬
那么我注銷的時候,看我的財務(wù)報表未分配利潤是負數(shù),但是我做所得稅的時候卻是要交稅的
我的賬和我的表,嚴重不符啊
你好。利潤是負數(shù),虧損不交所得稅。如果你多交了申請退如果你多交了申請退稅。
是這樣的,我21年匯算清繳調(diào)增了成本,交了企業(yè)所得稅(意味著我利潤是正數(shù)),但是我正常報的財務(wù)報表我的未分配利潤是負數(shù),今年22年我準備注銷了,那么我22年有利潤啊,正??次邑攧?wù)報表是可以彌補虧損的,但現(xiàn)在我卻要交所得稅啊
多交稅款多交稅款了,可以申請退稅。
但是調(diào)增的也確實是沒來成本的
我的意思,是之前匯算調(diào)增的是不是得做一筆以前年度啊,要不賬和表不符了
。前面沒來,發(fā)票沒來,發(fā)票的業(yè)務(wù)是正常做帳,你是不是沒做?暫估那筆是正常做帳。
是暫估了,但是一直沒來
暫估的就一直沒來發(fā)票
沒有來票,但賬上不做帳了嗎?所以就沒有其他 沒有來票,但帳上不做帳了嗎?所以就沒有其他處理了。