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我匯算清繳的時候,調(diào)增了暫估的材料10萬,那么我的賬務(wù)上是不是把這10萬,做以前年度調(diào)整?。?/h1>

2022-11-18 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-18 14:31

你好? 賬上不調(diào)整的呢?

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快賬用戶1587 追問 2022-11-18 14:46

那不就造成我賬上的財務(wù)報表未分配利潤是負數(shù),但是匯算調(diào)增我是利潤正數(shù)交所得稅的

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齊紅老師 解答 2022-11-18 14:55

你好? 匯算清繳是調(diào)整表不調(diào)賬

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快賬用戶1587 追問 2022-11-18 15:04

那么我注銷的時候,看我的財務(wù)報表未分配利潤是負數(shù),但是我做所得稅的時候卻是要交稅的

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快賬用戶1587 追問 2022-11-18 15:04

我的賬和我的表,嚴重不符啊

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齊紅老師 解答 2022-11-18 15:07

你好。利潤是負數(shù),虧損不交所得稅。如果你多交了申請退如果你多交了申請退稅。

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快賬用戶1587 追問 2022-11-18 15:13

是這樣的,我21年匯算清繳調(diào)增了成本,交了企業(yè)所得稅(意味著我利潤是正數(shù)),但是我正常報的財務(wù)報表我的未分配利潤是負數(shù),今年22年我準備注銷了,那么我22年有利潤啊,正??次邑攧?wù)報表是可以彌補虧損的,但現(xiàn)在我卻要交所得稅啊

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齊紅老師 解答 2022-11-18 15:16

多交稅款多交稅款了,可以申請退稅。

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快賬用戶1587 追問 2022-11-18 15:19

但是調(diào)增的也確實是沒來成本的

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快賬用戶1587 追問 2022-11-18 15:24

我的意思,是之前匯算調(diào)增的是不是得做一筆以前年度啊,要不賬和表不符了

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齊紅老師 解答 2022-11-18 15:27

。前面沒來,發(fā)票沒來,發(fā)票的業(yè)務(wù)是正常做帳,你是不是沒做?暫估那筆是正常做帳。

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快賬用戶1587 追問 2022-11-18 15:34

是暫估了,但是一直沒來

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快賬用戶1587 追問 2022-11-18 15:35

暫估的就一直沒來發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-11-18 15:38

沒有來票,但賬上不做帳了嗎?所以就沒有其他 沒有來票,但帳上不做帳了嗎?所以就沒有其他處理了。

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你好? 賬上不調(diào)整的呢?
2022-11-18
你好,需要的借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤。
2023-04-17
是的,就是這樣做的
2023-05-11
你好,多暫估了10玩是吧 借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整。這里是100。
2024-04-29
你好!你暫估的10萬是收入還是支出呢?
2024-01-13
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