你好,不能準(zhǔn)確劃分進(jìn)項(xiàng)稅時,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=48*120/(360%2B120)=12萬, 應(yīng)納稅額120*3%%2B360*13%-(48-12)=14.4 能準(zhǔn)確劃分進(jìn)項(xiàng)稅時,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=48*30%=14.4 應(yīng)納稅額120*3%%2B360*13%-(48-14.4)=16.8
甲公司購進(jìn)一批原材料用語生產(chǎn)并銷售,其中a 產(chǎn)品屬于免稅產(chǎn)品,不含稅額為100萬元,其他均為應(yīng)稅品,不含稅為300萬元,已知,甲購進(jìn)的材料已取得增值稅專票,票面上注明的稅額為48萬元,但無法劃分用于生產(chǎn)的料金額,計算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
3、某企業(yè)為一般納稅人,2015年2月購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.7萬元,已在當(dāng)月抵扣該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)年4月,該企業(yè)將2月購進(jìn)的原材料全部用于集體福利,當(dāng)月該企業(yè)銷售不含稅銷售額50萬元,購進(jìn)貨物30萬元取得增值稅發(fā)票上注明稅款5.1萬元,請計算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額
某企業(yè)為一般納稅人,2015年2月購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.7萬元,已在當(dāng)月抵扣該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)年4月,該企業(yè)將2月購進(jìn)的原材料全部用于集體福利,當(dāng)月該企業(yè)銷售不含稅銷售額50萬元,購進(jìn)貨物30萬元取得增值稅發(fā)票上注明稅款5.1萬元,請計算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額
某生產(chǎn)性服務(wù)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月購進(jìn)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額48萬元,其中30%的服務(wù)用于提供適用簡易計稅,取得收入120萬元,其余用于銷售,取得收入360萬元。計算應(yīng)納稅款。(1)如果不能準(zhǔn)確劃分進(jìn)項(xiàng)稅額,計算該企業(yè)的應(yīng)納稅款。(2)如果該企業(yè)能正確劃分進(jìn)項(xiàng)稅額,請為其進(jìn)行稅務(wù)籌劃,并注明理由。
3、某生產(chǎn)性服務(wù)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月購進(jìn)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額48萬元,其中30%的服務(wù)用于提供適用簡易計稅,取得收入120萬元。其余用于銷售,取得收入360萬元。計算應(yīng)納稅款。(1)不能準(zhǔn)確劃分進(jìn)項(xiàng)稅額,求應(yīng)納稅額。不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)納稅款(2)如果該企業(yè)能正確劃分進(jìn)項(xiàng)稅額,請為其進(jìn)行稅務(wù)籌劃,并注明理由。不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)納稅額=
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費(fèi)用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?