你好,其他業(yè)務(wù)收入。
老師好,我是剛進(jìn)公司的,這個(gè)是小公司,核定征收的個(gè)獨(dú)企業(yè)。然后我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)里面有余額,之前開票都沒(méi)有變過(guò)45萬(wàn),這部分增值稅應(yīng)該是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的吧?現(xiàn)在我還能去寫一個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),貸:營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)分錄嗎? 那如果修改了,這筆作為營(yíng)業(yè)外收入的話是不是要加到他報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅里面的“收入總額”里面?
進(jìn)料加工邊角征稅后作廢料賣出,金額比較大,有100多萬(wàn),那這部分是記到營(yíng)業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師,比如說(shuō)A公司代B公司付材料款,會(huì)按照一定的金額算給B,實(shí)際代付出去的錢可能會(huì)跟與B公司結(jié)算的有差異,站在A公司角度,多收的錢算其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入,其他業(yè)務(wù)收入的話這個(gè)也沒(méi)法對(duì)應(yīng)有其他業(yè)務(wù)成本,第二,站在B公司角度的話,多付出去的錢是應(yīng)該多成本嗎?然后其實(shí)這A和B公司估計(jì)還要做合并報(bào)表,都是老板的公司,這到時(shí)又怎么合并阿 ,不大懂
老師 我們這邊公司是賣汽車零配件的 經(jīng)銷商讓我這個(gè)月開具幾張商品的紅字發(fā)票給他們 說(shuō)是2022年的有幾個(gè)商品殘次品 到時(shí)候把錢打到我們賬戶 現(xiàn)在是我們這邊已經(jīng)開具完紅字發(fā)票 我們經(jīng)理說(shuō)把這部分收入做到營(yíng)業(yè)外收入 還要做進(jìn)校稅額轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問(wèn)一下老師我們這比業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄比較合適
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金流量:首先銷售收到收入的會(huì)計(jì)分錄為:借:銀行存款/應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入,因此第一個(gè)要考慮的是企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入,但是需要注意營(yíng)業(yè)收入中的實(shí)際現(xiàn)金流入,比如說(shuō)一些會(huì)影響現(xiàn)金流入金額的事項(xiàng)發(fā)生了,或者是一些雖然記錄在營(yíng)業(yè)收入中但實(shí)際上并沒(méi)有金額流入的情況,需要分析明細(xì)科目或者是根據(jù)題目中的補(bǔ)充信息得出結(jié)論,還有考慮本期銷售收入和前期銷售本期收到收入的情況,也就是應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)這類科目的差額。最后銷售商品所流入的現(xiàn)金并不只是營(yíng)業(yè)收入中記載的部分還有銷項(xiàng)稅額,因此還需要加上銷項(xiàng)稅額的金額。 這么想可以嗎?
老師,應(yīng)收票據(jù)的解釋和其他貨幣資金里的銀行匯票相同,為什么不把應(yīng)收票據(jù)歸在其他貨幣資金的科目??
我們公司注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)收200萬(wàn),注冊(cè)資本要減資到200萬(wàn)
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人和一般納稅人分別怎么稅務(wù)申報(bào)
老師您好,我們是做盤扣的租賃公司,23年買進(jìn)來(lái)的盤扣,有一部分是沒(méi)有發(fā)票的,當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬,現(xiàn)在才知道盤扣里面的東西出庫(kù)的話都是成套出租的,所以現(xiàn)在我要把那部分沒(méi)有發(fā)票的盤扣補(bǔ)進(jìn)來(lái),當(dāng)時(shí)做賬盤扣做的固定資產(chǎn),現(xiàn)在補(bǔ)賬怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市給對(duì)方的房租費(fèi)總收入的百分之八十的百分之二比如總收入是5萬(wàn)這個(gè)月的房租是多少
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊(cè)號(hào):030210410768232企業(yè)納稅識(shí)別號(hào):030106887546790企業(yè)地址:云海市長(zhǎng)江東路56號(hào)法人代表:崔云翔注冊(cè)資金:8,000萬(wàn)元企業(yè)類型有限:責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅1、從煙農(nóng)處購(gòu)進(jìn)煙葉一批,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)格150萬(wàn)元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購(gòu)金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購(gòu)金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購(gòu)金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬(wàn)元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬(wàn)元不含稅。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬(wàn)元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)
請(qǐng)問(wèn)老師,如果個(gè)人年度綜合收入正好等于12萬(wàn),但是顯示需要補(bǔ)稅兩千,這種需要年度個(gè)稅匯算申報(bào)嗎?因?yàn)椴皇遣怀^(guò)12萬(wàn)可以免申報(bào)嘛,謝謝!
內(nèi)賬,兩公司材料調(diào)拔,財(cái)務(wù)系統(tǒng)上除了其他應(yīng)收/應(yīng)付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請(qǐng)問(wèn)裝修款,如果有多次購(gòu)入的東西,那可以打包成一個(gè)長(zhǎng)期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們?cè)跔I(yíng)業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒(méi)有什么特別的要求
那請(qǐng)問(wèn)進(jìn)料加工邊角料征的增值稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
可以的,可以抵扣的