你好 是高薪嗎是的話? 有研發(fā)支出可以加計(jì)的??
稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)減免的會(huì)計(jì)分錄,我們公司沒(méi)有業(yè)務(wù),所以我沒(méi)有申報(bào)抵減,都是掛管理費(fèi),需要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師您好,我們公司是2021.7月成立的,做研發(fā)服務(wù)的,2022.2月預(yù)收賬款181萬(wàn),但是到現(xiàn)在我們還沒(méi)有確認(rèn)收入,我這邊可以申請(qǐng)加計(jì)抵減嗎?
老師您好,我賬上還沒(méi)有確認(rèn)收入,我們是做研發(fā)服務(wù)的,可以申請(qǐng)加計(jì)抵減嗎?
如何確認(rèn)我們公司能不能申請(qǐng)加計(jì)抵減?剛今年4月份成立,5月稅務(wù)報(bào)道,6月申報(bào)了個(gè)52.5無(wú)票收入,其實(shí)是免費(fèi)給客戶寄樣的樣品,沒(méi)問(wèn)題客戶要錢(qián),所以如何確定我們可以是加計(jì)抵減用戶?申請(qǐng)不申請(qǐng)這個(gè)加計(jì)抵減重要嗎?不申請(qǐng)可以嗎?老師
老師您好 請(qǐng)問(wèn)我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)抵減 請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)車(chē)的進(jìn)項(xiàng)也可以加計(jì)抵減嗎
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老師:客人要多開(kāi)2000元發(fā)票,我們要收多少個(gè)稅點(diǎn),要怎么算
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫(kù)存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報(bào),需要每月上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
還是那個(gè)一般戶的問(wèn)題,我們開(kāi)這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專(zhuān)用的資金往來(lái)賬戶使用,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒(méi)成立,但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開(kāi)展中了,然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來(lái),走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買(mǎi)的辦公用品,做賬就是對(duì)沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問(wèn)題是,因?yàn)橘I(mǎi)東西付錢(qián)從我們這里走的款,等于說(shuō)我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開(kāi)了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說(shuō)取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問(wèn)的那個(gè)問(wèn)題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢(qián)的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請(qǐng)問(wèn)完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票和購(gòu)進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開(kāi)具?
你好 請(qǐng)問(wèn) 開(kāi)的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專(zhuān)票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷(xiāo)售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬(wàn)或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷(xiāo)售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳(通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訂單來(lái)的客戶線上收款直接到銷(xiāo)售公司賬戶) 因?yàn)槭菍?duì)公打款每個(gè)月3次對(duì)賬,對(duì)賬之后我們公司要給銷(xiāo)售公司開(kāi)對(duì)公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問(wèn)題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開(kāi)發(fā)票時(shí),需要開(kāi)外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,我說(shuō)的是增值稅加計(jì)抵減
你好? 沒(méi)有收入不加計(jì)扣的? ?
那老師,要是我2022年確認(rèn)收入了,那我增值稅加計(jì)抵減是從什么時(shí)候開(kāi)始呢?
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供現(xiàn)代服務(wù)取得的銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比重超過(guò)50%的納稅人。現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)的范圍按照《銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā))執(zhí)行。 收入符合這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就可以扣除。