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老師您好,我賬上還沒(méi)有確認(rèn)收入,我們是做研發(fā)服務(wù)的,可以申請(qǐng)加計(jì)抵減嗎?

2022-11-17 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-17 12:01

你好 是高薪嗎是的話? 有研發(fā)支出可以加計(jì)的??

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快賬用戶7823 追問(wèn) 2022-11-17 12:02

老師,我說(shuō)的是增值稅加計(jì)抵減

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齊紅老師 解答 2022-11-17 12:06

你好? 沒(méi)有收入不加計(jì)扣的? ?

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快賬用戶7823 追問(wèn) 2022-11-17 12:07

那老師,要是我2022年確認(rèn)收入了,那我增值稅加計(jì)抵減是從什么時(shí)候開(kāi)始呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 12:27

現(xiàn)代服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供現(xiàn)代服務(wù)取得的銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比重超過(guò)50%的納稅人。現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)的范圍按照《銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā))執(zhí)行。 收入符合這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就可以扣除。

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你好 是高薪嗎是的話? 有研發(fā)支出可以加計(jì)的??
2022-11-17
你好,可以的,可以這么做
2022-11-17
確認(rèn)研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入不一定需研發(fā)資質(zhì),關(guān)鍵是合同約定和完成的工作。成本可通過(guò)勞務(wù)成本科目核算。
2024-09-03
您好,這個(gè)是可以抵扣的,可以
2023-07-14
同學(xué)您好 能不能申請(qǐng)要看你們從事的業(yè)務(wù),得是從事生產(chǎn)、生活性服務(wù)才可以申請(qǐng) 申請(qǐng)加計(jì)抵減就是多抵進(jìn)項(xiàng),少交增值稅,需要在你們有可抵扣進(jìn)項(xiàng)的情況下才能加計(jì)
2023-06-29
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