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想了解以下錯賬怎么更正: 計提工資時 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收-代扣社保個人部分 實(shí)際發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 實(shí)際上,社保個人部分是需要個人自己承擔(dān)的,以上賬務(wù)處理算正確嗎?

2022-11-17 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-17 12:03

上面錯 的紅沖 再寫正確的 計提工資時 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 實(shí)際發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款,? 貸:銀行存款

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快賬用戶5812 追問 2022-11-17 12:13

因為有很多個月都是這樣弄錯了,我需要對應(yīng)逐張憑證沖紅嗎?還是可以合起來弄?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 12:24

一起一個紅沖就行,然后寫一個說明,再放在后面。然后就知道具體情況,因為什么紅沖了。

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快賬用戶5812 追問 2022-11-17 13:57

單位自愿為員工承擔(dān)的個人所得稅,可以入員工福利嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 14:01

可以的,可以作為員工福利。

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快賬用戶5812 追問 2022-11-17 14:06

賬務(wù)處理的時候可以直接入管理費(fèi)用-員工福利嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 14:12

你好? 要通過職工薪酬科目過度一下的??

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快賬用戶5812 追問 2022-11-17 14:16

是要先從應(yīng)交個人所得稅轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬過渡,再轉(zhuǎn)去管理費(fèi)用?這樣會不會比較麻煩?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 14:19

你好? 是的 是麻煩的呢? ?

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上面錯 的紅沖 再寫正確的 計提工資時 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 實(shí)際發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款,? 貸:銀行存款
2022-11-17
您好,第一種方式是正確的
2021-03-11
同學(xué),你好 支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬—公司承擔(dān)社保 其他應(yīng)收款—個人承擔(dān)社保 貸:銀行存款(個人+公司)
2022-01-15
你好,這上面的工資,是應(yīng)付工資金額。
2023-06-13
您好,這個是屬于應(yīng)發(fā)的哈
2023-06-13
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