同學(xué),你好 視同銷售收入是稅法上的視同銷售,而非會(huì)計(jì)上的視同銷售,因此不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)
老師好!今年發(fā)現(xiàn)去年會(huì)計(jì)多入了90萬(wàn)的成本,按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年把未分配利潤(rùn)調(diào)增了90萬(wàn),想問(wèn)老師匯算清繳的時(shí)候這90萬(wàn)利潤(rùn)怎么處理?
自產(chǎn)產(chǎn)品贈(zèng)送納稅調(diào)整 為什么要加視同銷售收入的同時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)一遍成本, 會(huì)計(jì)上成本結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,再結(jié)轉(zhuǎn)一次不就兩次影響利潤(rùn)了嘛
老師,我想問(wèn)下再算本年會(huì)計(jì)利潤(rùn)的時(shí)候?yàn)槭裁床话岩曂N售收入100萬(wàn)給算上
老師,第4小問(wèn),計(jì)算捐贈(zèng)收入時(shí)算的會(huì)計(jì)利潤(rùn)95.88為什么沒(méi)有加100萬(wàn)的視同銷售收入?計(jì)算應(yīng)納稅所得額151.14時(shí)為什么加了一個(gè)一百萬(wàn)最后又減去了一百萬(wàn)?
老師在計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的時(shí)候是按營(yíng)業(yè)收入的千分之五計(jì)算,那么這個(gè)營(yíng)業(yè)收入包不包括我們視同銷售的比如說(shuō)自家生產(chǎn)的產(chǎn)品送給員工作為職工福利的費(fèi)用,如果是的話怎么計(jì)算呢?是我們?cè)趨R算清繳的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入還要加上視同銷售的比如說(shuō)職工福利的這個(gè)費(fèi)用再來(lái)×千分之五嗎?
一般納稅人紅沖上個(gè)月的一張發(fā)票,提示確認(rèn)房確認(rèn)后才能生成紅字發(fā)票,那要怎么開(kāi)具
你好,老師,我們代收了甲方的垃圾清運(yùn)費(fèi),代付給了第三方清洗服務(wù)公司,這個(gè)清洗服務(wù)公司給我們開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)要怎么做賬?
計(jì)提社保,只計(jì)提公司承擔(dān)的部分嗎?個(gè)人部分,公司承擔(dān),個(gè)人的部分也一塊計(jì)提嗎
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口exw方式下,雜費(fèi)欄由客戶承擔(dān)的沒(méi)填退稅有影響嗎?
一般納稅人紅沖上個(gè)月的一張發(fā)票,購(gòu)買方這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,那現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票的話,要等對(duì)方做這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,才能開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
C咋理解老師不清楚。謝謝??
內(nèi)賬的,怎么調(diào)平,其他應(yīng)收款-B??
老師你好,我現(xiàn)在補(bǔ)21.22年的成本,現(xiàn)在取得兩張成本票,該管員讓我們稅前扣,我要怎么處理?
收到客戶打款違約金 需要開(kāi)票給對(duì)方嗎
老師,我公司是商貿(mào)公司我們是供貨方,現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)始業(yè)務(wù)呢,對(duì)方直接給我頂了一個(gè)80多萬(wàn)的房子,這個(gè)房子還不頂給我們賬戶,讓會(huì)計(jì)憑借協(xié)議下賬呢,這個(gè)怎么處理呢老師,人家還開(kāi)票呢
哦,就是會(huì)計(jì)上沒(méi)有視同銷售這一說(shuō)是吧
是的,同學(xué), 在會(huì)計(jì)上沒(méi)有視同銷售,依照新收入準(zhǔn)則符合收入確認(rèn)條件才要作收入