您好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面
一般納稅人紅沖上個(gè)月的一張發(fā)票,提示確認(rèn)房確認(rèn)后才能生成紅字發(fā)票,那要怎么開具
你好,老師,我們代收了甲方的垃圾清運(yùn)費(fèi),代付給了第三方清洗服務(wù)公司,這個(gè)清洗服務(wù)公司給我們開了發(fā)票,這個(gè)要怎么做賬?
計(jì)提社保,只計(jì)提公司承擔(dān)的部分嗎?個(gè)人部分,公司承擔(dān),個(gè)人的部分也一塊計(jì)提嗎
請(qǐng)問外貿(mào)出口exw方式下,雜費(fèi)欄由客戶承擔(dān)的沒填退稅有影響嗎?
一般納稅人紅沖上個(gè)月的一張發(fā)票,購買方這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,那現(xiàn)在開具紅字發(fā)票的話,要等對(duì)方做這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,才能開具紅字發(fā)票嗎
C咋理解老師不清楚。謝謝??
內(nèi)賬的,怎么調(diào)平,其他應(yīng)收款-B??
老師你好,我現(xiàn)在補(bǔ)21.22年的成本,現(xiàn)在取得兩張成本票,該管員讓我們稅前扣,我要怎么處理?
收到客戶打款違約金 需要開票給對(duì)方嗎
老師,我公司是商貿(mào)公司我們是供貨方,現(xiàn)在還沒開始業(yè)務(wù)呢,對(duì)方直接給我頂了一個(gè)80多萬的房子,這個(gè)房子還不頂給我們賬戶,讓會(huì)計(jì)憑借協(xié)議下賬呢,這個(gè)怎么處理呢老師,人家還開票呢
那之前我們收到甲方給的費(fèi)用,做的是其他應(yīng)付款,因?yàn)槲覀冎皇谴沾?,這個(gè)怎么沖抵?
你前面是
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款,是這樣做的嗎
這個(gè)情況還涉及到了甲方員工的餐費(fèi),他們把公司食堂的采買以餐補(bǔ)的形式做到員工工資里,每次發(fā)工資我們要扣下來,然后再打給那個(gè)賣菜的商貿(mào)公司,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?之前只問商貿(mào)公司要了收據(jù)可以嗎?