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老師,公司3月10號審計完去年的報表,已經(jīng)出具審計報告。那在這個時間以后,4-10月份期間,發(fā)生了歸屬于以前年度的損益,那這些損益,是計入以前年度損益并轉(zhuǎn)入未分配利潤科目,還是直接計入當(dāng)期損益呢?

2022-11-16 11:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-16 11:45

同學(xué)你好 應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤。

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快賬用戶8721 追問 2022-11-16 11:46

那這么調(diào)整的話,不是要調(diào)整今年報表的年初余額嗎?

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快賬用戶8721 追問 2022-11-16 11:48

這樣的話,還要調(diào)整前一年度的期末余額,那跟審計申過后的報表數(shù)據(jù)就不一樣了,給銀行稅務(wù)等單位財務(wù)報表時,要給哪個數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-16 11:55

應(yīng)該以調(diào)整后的為準(zhǔn)。

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同學(xué)你好 應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤。
2022-11-16
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫,稅收金額 是2024年沒有做是吧。
2025-03-10
您好,沒有做錯,這個金額是手工加在 期末未分配利潤里的 ,負(fù)債表和利潤表勾稽會差這個金額 的
2024-01-26
你好,學(xué)員,開了發(fā)票就要確認(rèn)收入的,不存在遞延收益這一說,而且遞延收益這個科目是用在其他用途上的
2023-04-09
你好這個使用,只有小準(zhǔn)則沒有這個科目,不使用這個,直接沖未分配利潤
2021-07-22
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