你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
MX公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證1.(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。根據(jù)資料編制會計分錄
資料:東方商廈為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,庫存商品核算采用售價金額核算法。2019年5月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)2日,百貨組從嘉仁公司購進計算器1000個,每個購進價格30元,零售單價50元,已由百貨柜驗收入庫。專項發(fā)票已開,貨款未付。 (2)8日,收到嘉仁公司的更正專用發(fā)票,計算器每個進價應(yīng)為28元,應(yīng)退貨款2000元,增值稅260元。 (3)15日,東方商廈采用視同買斷商品所有權(quán)方式銷售代銷商品。根據(jù)受托代銷商品合同,化妝品柜組收到潤潔日化廠1000瓶護膚液的代銷業(yè)務(wù),該護膚液的協(xié)議單價為120元,零售價為200元。 (4)18日,服裝柜組根據(jù)供貨情況及季節(jié)需要,決定調(diào)高一款杰奧羽絨服的售價,原售價為288元,新售價為488元,經(jīng)盤點調(diào)價羽絨服數(shù)量為120件。 (5)23日,服裝柜組將50件襯衫削價處理,該批襯衫原零售單價為200元,現(xiàn)售價調(diào)為140元,進價為145元,估計售價費用為每件5元,增值稅稅率為13%。 (6)25日,銷售上述削價襯衫40件,收入現(xiàn)金5600元 (7)31日,東方商廈匯總商品銷售收入如表1-13所示 (8)31日,調(diào)整銷售收入和銷項稅額
1.白云商場為商品零售企業(yè),是增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本期發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)購入商品一批,增值稅發(fā)票上注明商品買價6 000元,增值稅780元,上述款項均用銀行存款支付,商品驗收入庫。該批商品售價(含稅)為10 530元。 (2)本期銷售該批商品,含稅銷售額為9 360元,款已收存銀行。 要求: (1)編制購買商品的會計分錄。 (2)編制上述商品驗收入庫的會計分錄。 (3)編制銷售商品的會計分錄。 (4)編制結(jié)轉(zhuǎn)上述銷售商品成本的會計分錄。 (5)計算不含稅銷售額和銷項稅額。 (6)編制將含稅銷售收入調(diào)整為不含稅收入的會計分錄。 2.云程商場為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,11月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)從本市盛威服裝廠購進男式西裝100套,取得增值稅專用發(fā)票注明單價460元,計46 000元,增值稅稅額5980元,用銀行存款支付。 (2)服裝柜轉(zhuǎn)來驗收單,注明:應(yīng)收男式西裝100套,實收100套。每套零售單價600元。 (3)服裝柜上半月銷售男式西裝60套,每套售價600元(含稅),款現(xiàn)金收訖。 (4)結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)銷售男式西裝的銷售成本。
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。
MN公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公司6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.3日,向本市YM公司進貨,取得如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:益明牌電磁爐100臺,單價200元,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。(2)支票存根一份,付價稅款共22600元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗收單,注明:應(yīng)收益明牌電磁爐100臺,實收100臺。
你好,老師,我現(xiàn)在想補發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計提工資,現(xiàn)在想補發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計提這個工資的話能算到這個費用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項,背書的時候用了粘單,只要是用了粘單的,他們在交接處和票據(jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則如何計提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會計分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會計分錄怎么做?
政府??顚S醚a貼,科目單獨設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用專款專用資金支付的費用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對該資金單獨核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項稅額4895.49,減免稅額借方280,進項稅344.38,申報系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致