?你好;? ? 截圖來看看 ;? ?你們是差額部分 這個就是不征稅稅率的? ?
老師,請問勞務派遣公司給我們開的發(fā)票,怎么2張不一樣呢?一個沒有稅點,但是有稅額,一個沒有稅額,備注有差額征稅,請問差額征稅是什么意思呢?
老師,您好,請問勞務派遣公司收到派遣勞務費21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個開發(fā)票按差額征稅開一張普通發(fā)票,最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43,然后備注欄是差額征稅:18240嗎?
老師請幫忙看一下,我們這個月開了6個點的服務費發(fā)票,還有5個點的差額征收發(fā)票,報稅應該怎么填?
老師,能幫忙看看這個票,為什么稅率沒有顯示?還備注個差額征稅?我們這個付的是勞務派遣費
老師好,本公司為勞務派遣公司與其他單位簽訂一份協(xié)議為三個月,派遣人員1名去幫忙搞三個月衛(wèi)生,總共支付20000元。象這種發(fā)票,作為勞務派遣公司按差額征收開的話,就是把此員工三個月發(fā)放的工資+企業(yè)承擔的社保金額算上去合計金額填寫在:備注欄差額征稅中,對不。
老師,減少注冊資金操作步驟是哪些? 我企業(yè)是2021年前注冊的 注冊資金1000萬 想給它改成20萬, 要怎么操作
在小規(guī)模納稅人時建的固定資產,現(xiàn)在是一般納稅人,賣了,怎么開票及報稅?
我們是個體工商戶(做裝修的),已經(jīng)做了核定征收,那如果第二季度我開了90000的普票,又開90000的專票(1%),請問我要繳納那些稅款呢,分別是多少
老師,您好,會計有沒有兼職平臺
編制合并報表時,內部股權抵銷的賬務處理的下列描述中()是錯誤的A一般涉及到將投資方的長期股權投資與被投資方的所有者權益相抵銷B一般涉及到將投資方的投資收益與被投資方的所有者權益相抵銷C有可能涉及少數(shù)股東權益的確認D投資方對被投資方進行的股權投資要抵銷
一般納稅人給小規(guī)模開票,可以開專票13個點的嗎
河南繼續(xù)教育注冊時,所在單位沒有自己的單位可選擇,應該怎么填寫
老師凍的中雞翅是免稅農產品哈
老師,洗車房安裝折疊門,掛簾子等費用,應該記管理費用還是成本?。?/p>
初級考試通過,就等證書郵寄到家就可以了吧
老師,你好,就是這個
不征稅的話為什么稅率那里不是免征?
你好; 你們?yōu)樯哆@個? 代發(fā)工資 ;代繳社保明細都沒有開哪 ; 正常服務費是要有稅率的; 你這個發(fā)票不對哦? ?
我也覺得不對,所以問問您
就是我們付勞務派遣服務費,是不是應該我們給他們轉的工資+服務費10000元,他們都應該給我們開10000元的票(含稅價)
而且應該有稅率,一般納稅人6%,小規(guī)模稅率那免稅啊?那它這里的差額征稅是什么?
若是一般計稅 就必須要有稅率; 差額征稅是 服務費金額要開稅率;? 差額部分開普票; 開? *號 這個是對的??
老師,我不太明白你的意思,開※是可以的嗎?
他開的就是增值稅電子普通發(fā)票
是的; 比如說:? ?看附件資料 這樣 ;?? ? ?你的發(fā)票可以哈 ; 拿著做賬? ?