同學(xué),差額填在相關(guān)的有差額稅率的地方,都是填在附表一位置
老師,您好,1.請(qǐng)問(wèn)一下,人力資源服務(wù)費(fèi),開普票:服務(wù)費(fèi)工資135108.2元,管理費(fèi)800元,是開5個(gè)點(diǎn)的差額發(fā)票,沒(méi)開到一張發(fā)票上,請(qǐng)問(wèn)這種情況可以差額征稅嗎?2.開6個(gè)點(diǎn)的專票:服務(wù)費(fèi)450000元,請(qǐng)問(wèn)一下,申報(bào)是按5.6個(gè)點(diǎn)分別申報(bào)吧!
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,如果是人力資源選擇了開具5個(gè)點(diǎn)的差額票,那我們還有其他業(yè)務(wù),“研發(fā)和技術(shù)服務(wù)”我能以6個(gè)點(diǎn)開具出去?不是說(shuō)一旦選擇5個(gè)點(diǎn)的差額票,其他的稅率不能開具了?
老師請(qǐng)幫忙看一下,我們這個(gè)月開了6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還有5個(gè)點(diǎn)的差額征收發(fā)票,報(bào)稅應(yīng)該怎么填?
有張差額發(fā)票,應(yīng)該開5個(gè)點(diǎn),但是開成了6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在跨月了才發(fā)現(xiàn),那我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
小規(guī)模物流公司,相當(dāng)于一個(gè)集中中轉(zhuǎn)倉(cāng),主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個(gè)幾十元那種的。沒(méi)有什么需要開票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對(duì)公賬號(hào)
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒(méi)買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接
幫我看下這個(gè)填的對(duì)不對(duì)
同學(xué)你好,填寫完全沒(méi)有問(wèn)題
老師。我不理解9b行640010.1和32000.51是怎么算出來(lái)的
就是你們開具差額發(fā)票自動(dòng)生成
但是我在填報(bào)的時(shí)候需要自己填呀
那你們開具發(fā)票了沒(méi),同學(xué)
但是系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)填寫
你本月有沒(méi)有抄稅同學(xué)。一般抄稅后自動(dòng)填寫
已經(jīng)抄稅了,上海這邊就是不自動(dòng)帶數(shù)據(jù)的
上海那邊不清楚,正常都是自動(dòng)出來(lái)
所以老師你也不知道算法嘍
同學(xué)是你們開票金額,后面*稅率