你好,可以更正申報的稅款,你看你稅務(wù)局那邊的規(guī)定,是自己單獨申請還是給你自動退 可以,以后繼續(xù)抵扣。小型微利企業(yè)小規(guī)模都可以享受。
老師我上個月申報企業(yè)所得稅的時候,忘記把資產(chǎn)總額那里換算成萬元,直接就把資產(chǎn)總額全部填進(jìn)去,就沒有按小微企業(yè)的稅率計算,而是按25%的稅率計算申報的,沒有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策,直接就是申報后就扣款了,過了申報期我才去稅局大廳更正的申報,可是那個稅費已經(jīng)扣繳就不可能再退回來,那等匯算清繳的時候可以把多繳的稅費退回來嗎?這個要怎么處理
印花稅報錯忘了修改享受6稅2費了,已經(jīng)扣款。能更正申報嗎?會自動退回多繳納的嗎?不退也不影響吧。只要小微企業(yè)就享受這個政策的吧
我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務(wù)費的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當(dāng)時沒有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個1120的數(shù)了(因為我們基本上是代開專票,當(dāng)時稅款就交了,所以一直也用不到這個優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年,每個月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎? 不涉及補(bǔ)稅退稅,之前所有月份的稅再當(dāng)時已經(jīng)申報完畢,僅僅是帶出這個1120的優(yōu)惠
請問老師,收到這個短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,按年計征的應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報,不涉及稅款也需零申報,請通過電子稅務(wù)局“稅費申報及繳納—財產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報套餐”按時辦理,如有疑問請查看鏈接中“按年計征的營業(yè)賬簿印花稅注意事項”。為幫助您更好的享受各項稅費優(yōu)惠政策,國家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展稅費優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請您點擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請問我們公司都是認(rèn)繳,沒有實繳實收資本,需要做零申報嗎
想問下我們公司24年匯算清繳重分類之后是達(dá)到資產(chǎn)五千萬的,沒重分類就年平均四千多萬,但是我們公司領(lǐng)導(dǎo)還是想按照小微企業(yè)去享受六稅兩費,然后今年1月申報的時候也享受了這個政策,2-3月就沒享受小微企業(yè)了,現(xiàn)在三月財報即使不重分類也到了六千萬的資產(chǎn),想問下這種情況我要去更正一月的增值稅申報表嗎
請問老師,把證書給代理記賬公司辦許可用有沒有風(fēng)險?
請問一下,生產(chǎn)企業(yè)購買的固定資產(chǎn)進(jìn)項稅可以抵扣銷售貨物的銷項稅嗎?
辭退員工給的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金要申報個人所得稅嗎?在哪申報
老師,個體戶定期定額征收個人所得稅(經(jīng)營所得)的稅費怎樣算,比如核定一個月是45000,一個季度是135000,但這個季度開票是29萬多,
江蘇省殘保金申報人數(shù)剛好30人也需要交費嗎?關(guān)鍵是減免性質(zhì)的那個選項還勾選不了
你好,老師,我們的廠房的房東昨天去稅務(wù)局代開了發(fā)票,寫了所屬期2020-2025,分了6張發(fā)票。我們應(yīng)該怎么調(diào)賬???
每個月的工資是不是要在當(dāng)月計提,比如8月的工資計提到8月份,但實際情況是8月發(fā)放的是7月的工資,那個稅申報系統(tǒng)就申報8月發(fā)放的7月的工資,那賬上應(yīng)付職工薪酬借貸方就相差一個月的工資,是這樣的吧?
@樸老師,我們購進(jìn)工具低值易耗品和勞保用品,計入什么科目?領(lǐng)用計入什么科目?請寫一下購進(jìn)和領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理?
咨詢下:個人出租非住房給企業(yè),租房合同需要交印花稅嗎?
我們有個員工的工資為18000元,然后要給他10000元的獎金,獎金的個稅由公司承擔(dān),現(xiàn)在是9月份,如果下個月申報這個個稅,那這個10000元的個稅怎么算,這個10000元會不會使稅率跳升到比較高的水平,或者算綜合的時候稅率會高于這個預(yù)交的稅率,希望老師能幫我算算
更正申報是自動退嗎
這個不一定,看你稅務(wù)局那邊規(guī)定。
是不是也有可能抵下一期的
是的,可以這么做的。
那賬務(wù)處理余額掛著就行了吧,有余額就有余額
對的,是的,是這么做的。