你好 專票可以抵扣? ?不是計(jì)算抵扣?
老師好,攜程網(wǎng)訂的機(jī)票開具的發(fā)票是代訂機(jī)票服務(wù),這樣的發(fā)票能計(jì)算抵扣嗎
攜程購(gòu)買機(jī)票,開的發(fā)票代理經(jīng)紀(jì)服務(wù),代訂機(jī)票費(fèi),能否開具增值稅專用發(fā)票呢
請(qǐng)問老師飛機(jī)票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是必須取得機(jī)票(行程單)才可以抵扣,在攜程網(wǎng)上訂購(gòu)機(jī)票的發(fā)票(普票),可以計(jì)算抵扣嗎?
請(qǐng)問老師:攜程開的發(fā)票,經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)☆代訂機(jī)票產(chǎn)品,備注里面有行程日期和名字,這樣的發(fā)票能抵扣稅款嗎?謝謝!
您好,旅行社開具的發(fā)票(代理服務(wù)_代訂機(jī)票費(fèi))能像機(jī)票一樣抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
我指的是機(jī)票是不是只有行程單才能計(jì)算抵扣增值稅,發(fā)票上沒有單獨(dú)列出票價(jià)和燃油附加,也沒有標(biāo)注旅客信息,這種發(fā)票是沒辦法計(jì)算抵扣的是吧
發(fā)票或者行程單都可以計(jì)算抵扣。
發(fā)票上不是沒有注明旅客身份信息嗎
實(shí)際是員工出差的,開回來發(fā)票就可以。
發(fā)票上面沒有單獨(dú)寫明票價(jià)和燃油附加,怎么計(jì)算抵扣
你好,發(fā)票上不是有稅額嗎。就是按納稅額扣。
那也得是專票才能抵扣吧
普票上沒有稅額
你好 普票可以抵扣的? ?沒有稅額 ? 能截圖發(fā)來看一下嗎??
那張票暫時(shí)沒在我這,就是這種的
這種應(yīng)該抵扣不了吧
這個(gè)根本不是機(jī)票的發(fā)票。這。這是服務(wù)定機(jī)票的服務(wù)費(fèi)。這個(gè)普票是不能抵扣的。
是啊,一般機(jī)票報(bào)銷都得提供行程單以行程單為主對(duì)吧,因?yàn)樾谐虇紊锨宄懨髁寺每托彰眱r(jià)+燃油附加,這樣才能計(jì)算抵扣,或者是開的那種專票,上面寫明了旅客信息,單獨(dú)列了票價(jià)+燃油附加,這種才能抵扣吧
你好 有機(jī)票發(fā)票的 也有行程單子都可以報(bào)銷?開發(fā)票的也可以抵扣? ?