你好,學(xué)員,沒(méi)有行程單。不影響的 你好,機(jī)票是可以計(jì)算抵扣的。航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9%
這種攜程飛機(jī)票的 電子發(fā)票開到公司明下 可以計(jì)算抵扣進(jìn)行的嗎?還是必須開個(gè)人的才可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)?
員工出差,攜程旅行公司開出的代購(gòu)飛機(jī)票的普通發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師飛機(jī)票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是必須取得機(jī)票(行程單)才可以抵扣,在攜程網(wǎng)上訂購(gòu)機(jī)票的發(fā)票(普票),可以計(jì)算抵扣嗎?
老師。您好,請(qǐng)問(wèn)公司員工在攜程上訂的飛機(jī)票錢,取得的電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開,今年五月份才開進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
沒(méi)有機(jī)票,只有訂飛機(jī)票時(shí)攜程開的代訂機(jī)票的普票。是根據(jù)普票金額計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
你好,學(xué)員, 同學(xué)你好 只有代訂機(jī)票的普通發(fā)票,可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)費(fèi)抵扣嗎?——不可以抵扣的; 最好是要有機(jī)票,或者行程單的,有行程單比較好的