您好,不算每個月都計提,是銷項大于進項才需要的
老師,你好,請問一下我每個月的銷項稅,進項稅都有,然后到現(xiàn)在各自的金額都是累計的,暫時還不需要交增值稅,因為進項稅更多,我需要每個月都給他結(jié)轉(zhuǎn)出來呢?還是等到要交增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)出來呢?
一般人企業(yè),月末,需要結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項,是應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是都結(jié)轉(zhuǎn)進,應(yīng)交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
月末增值稅需要不需要結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人,我是1-6月都沒有結(jié)轉(zhuǎn),7月銷項大于進項了,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)7月份的還是1-7月份都需要結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,請問一下關(guān)于增值稅結(jié)轉(zhuǎn)問題 1.一般納稅人,增值稅是不是每個月都要計提,結(jié)轉(zhuǎn)還是說當月銷項>進項才需要計提,結(jié)轉(zhuǎn)呢?
一般納稅人每月都要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?,沒有進項稅和銷項稅的是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師,計提和結(jié)轉(zhuǎn)是一個意思還是兩個步驟啊
這個是一個意思的,你好
進項稅額 13萬 銷項稅額 10萬 先結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13 再結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 差額結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3 下個月繳稅時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3 貸:銀行存款 3
老師,舉了一個例子,是這樣操作嗎還是?請老師指正
錯了,老師,數(shù)據(jù)寫反了 進項稅額 10萬 銷項稅額 13萬 先結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 10 再結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 差額結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3 下個月繳稅時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3 貸:銀行存款 3
你下面那個分居是對的,下班了
那如果一直是進項>銷項,是不是12月份做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行的
嗯對是這個意思的
年底 進項>銷項 進項稅額 13萬 銷項稅額 10萬 先結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13 再結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 差額結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3
年底進>銷,這樣對嗎?
喲,你這個例子還挺全的
就不是很明白,整理了一下,想跟老師了解清楚的
對,其實銷賬和進帳就最后一步不一樣,其他都一樣
不一樣就是最后一步借貸的方向相反是吧
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值 老師,這個分錄是什么意思呢?
這個就是說,進項銷項的差額一塊結(jié)轉(zhuǎn)
進銷項的差額放在轉(zhuǎn)出未交增值稅,是不是跟剛剛的分錄一樣的,上面的是分開做的,這個是合并一起的
對的,是這個意思的
合并寫的話,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這個金額是當期的進項數(shù)據(jù)嗎,要不要加上上期的進項留抵數(shù)據(jù)的
不需要,不需要上期留底的
好的,謝謝老師解答
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝