匯兌損失除己計入有關資產成本以及與向所有者進行利潤分配相關的部分外,是可以準稅前扣除的.
匯兌損失是計算,企業(yè)所得稅時允許扣除的項目嗎?
匯兌損失在稅前扣除那計算時是不是就不能扣除了?
請問銀行承兌匯票貼現(xiàn)的利息如果沒有發(fā)票是不是不能稅前扣除?就算做了財務費用也要在匯算清繳時調整出來?
公司買了股票,有公允價值變動損失,但股票還未出售,年度匯算清繳的時候,是不是不能在稅前扣除公允價值變動損失?
老師:請問一下,這個題目為何發(fā)生的損失不能稅前扣除,要調增130萬。不是實際發(fā)生了損失是136.9萬嗎?而意思進項稅額那塊16.9-10=6.9是可以稅前扣除,而實際發(fā)生的150-20=130不能作為損失?不是實際發(fā)生的損失可以稅前扣除?
老師你好,請問這個月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領用數是打的超定額,成品入庫是上月的沒請批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據,是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內部研究開發(fā)形成的無形資產只產生暫時性差異,但不確認遞延所得稅費用,也不影響應交所得稅。而研發(fā)支出中的費用化支出不產生暫時性差異,不缺人遞延所得稅費用,但是會影響到應交所得稅。這樣理解對么
老師,研究支出的費用化支出不產生暫時性差異,但會影響所得稅費用么,那它確認遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無形資產和商譽,那他倆會帶來的影響僅僅是暫時性差異么?如果此題讓求所得稅費用和遞延所得稅,他倆會影響到么
個體戶享受兩個附加稅減免嗎
老師,票據粘貼單上的憑證附件,在貼的時候,排序是怎樣的,一下有好多張附件憑證的時候,有誰在上,誰在下的要求嗎?貼上的時候?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?