你好,因?yàn)椴少?gòu)當(dāng)期一次性扣除了150萬(wàn),后續(xù)的成本費(fèi)用不能再扣除了,不然重復(fù)了,所以納稅調(diào)增130萬(wàn)
老師這個(gè)選項(xiàng)A。預(yù)計(jì)未來(lái)?yè)p失,實(shí)際發(fā)生的時(shí)候不是可以扣除嗎?那計(jì)稅基礎(chǔ)就是0,賬面價(jià)值就大于計(jì)稅基礎(chǔ)。不是會(huì)形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎
實(shí)際情況中,經(jīng)常會(huì)發(fā)生實(shí)際收到的貨數(shù)量和訂單上的不一致,比如海關(guān)抽樣使用的貨物,商家失誤少發(fā)或多發(fā)的(雙方同意不涉及退款或另外收款),路上破損的貨物(雙方不涉及退款)。那么 我是按照實(shí)際收貨數(shù)量來(lái)計(jì)算單位成本,不涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出/所得稅應(yīng)稅收入? 還是說(shuō)要按照訂單數(shù)量去計(jì)算單位成本,多出來(lái)的作為增值稅所得稅應(yīng)稅收入,少的作為損失稅前扣除,增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
請(qǐng)問(wèn)老師: 已單獨(dú)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅的購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)生非正常損失,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這句話對(duì)嗎?(答案是對(duì)) 老師,我不懂的地方在于,解析里說(shuō),存貨發(fā)生非正常損失,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。非正常損失是包括人為和自然災(zāi)害兩種嗎? 那么,自然災(zāi)害倒底算不算非正常損失呢? 自然災(zāi)害是可以抵扣 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,這里怎么理解這個(gè)判斷題是對(duì)的?
(6)假定稅法規(guī)定,企業(yè)因計(jì)提壞賬準(zhǔn)備而確認(rèn)的信用減值損失不允許稅前扣除,實(shí)際發(fā)生壞賬損失時(shí)才允許稅前扣除,除此之外不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的貸方是什么
下列關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除政策的表述,不正確的是()。 A未經(jīng)申報(bào)的損失,不得在稅前扣除 B企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的,屬于法定資產(chǎn)損失的,應(yīng)在申報(bào)年度扣除 C企業(yè)各項(xiàng)存貨發(fā)生的正常損耗屬于以清單申報(bào)扣除的資產(chǎn)損失 D企業(yè)逾期2年以上的應(yīng)收款項(xiàng)在會(huì)計(jì)上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應(yīng)說(shuō)明情況,并出具專項(xiàng)報(bào)告 正確答案:D:D選項(xiàng)D,企業(yè)逾期3年以上的應(yīng)收款項(xiàng)在會(huì)計(jì)上 已作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應(yīng)說(shuō)明情況,并出具專項(xiàng)報(bào)告。請(qǐng)問(wèn)老師B選項(xiàng)有疑問(wèn)?法定損失?
老師個(gè)人所得稅可以不?具體直接支付嗎?民間非盈利組織
修理修配,現(xiàn)代服務(wù),需要發(fā)票備注地址???
月初計(jì)提上月要交的增值稅分錄怎么做?如果上月進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多分錄又怎么做?
老師,我們公司的運(yùn)費(fèi)從公賬上轉(zhuǎn)到對(duì)方公賬上2萬(wàn)元,對(duì)方公司給我們公司開了2萬(wàn)元發(fā)票,對(duì)方還退了我們公司1015元,2萬(wàn)元的發(fā)票稅率是9%,請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)方為什么給我們公司退1015元,是怎么算的呢
小規(guī)模賣貨5萬(wàn)元含稅1%,開回來(lái)4萬(wàn)元含稅1%,,我們有錄數(shù)量單價(jià)的,問(wèn)這4萬(wàn)的稅金錄嗎?不錄的話,是不是得每一個(gè)商品手動(dòng)加上稅金入賬。比方說(shuō)a,b產(chǎn)品,a購(gòu)入1個(gè)金額100元,稅金1元。就,借庫(kù)存 101,貸現(xiàn)金101
老師,7月公司要注銷了,專管員讓補(bǔ)所得稅和印花稅,我是在季報(bào)時(shí)補(bǔ)還是在申報(bào)年報(bào)時(shí)補(bǔ)??jī)烧哂惺裁磪^(qū)別?
工廠的汽車保險(xiǎn)費(fèi),增值稅專票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師去年交的租房子裝修費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
老師:公司向員工借款12萬(wàn),當(dāng)時(shí)寫了個(gè)借條。我能從公戶匯嗎?
工廠購(gòu)買拖把,會(huì)計(jì)分錄怎么做,入什么費(fèi)用
明白了,謝謝老師。已經(jīng)一次性扣了,現(xiàn)在這個(gè)130萬(wàn)不能再扣了。
是的,同學(xué),你說(shuō)的很對(duì)的