借,銀行存款 貸,其他收益/營業(yè)外收入-減免稅額
老師即征即退的增值稅分錄怎么寫
老師您好,我們是軟件增值稅即征即退,請問這個申報表怎么填寫?。?/p>
老師你好,請問軟件退稅(即征即退)的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和繳納的分錄分別怎么做呢?
老師,你好,這是個即征即退的退稅,請問這個分錄該怎么寫?
老師 您好 軟件即征即退 退回的增值稅分錄 應(yīng)該怎么做呢
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
是其他收益和營業(yè)外收入都可以,是嗎?
小企業(yè)準(zhǔn)則就用那個營業(yè)外收入,企業(yè)準(zhǔn)則就用其他收益。
這樣做企業(yè)所得稅不就多了嗎?能反沖增值稅嗎?
你這個優(yōu)惠本身就會增加你的利潤,增加利潤之后本身就會交企業(yè)所得稅的呀。