沒(méi)有開(kāi)票,是什么業(yè)務(wù)要交稅呢
老師好,我們是小規(guī)模,之前開(kāi)票季度都沒(méi)有變過(guò)45萬(wàn),增值稅沒(méi)有轉(zhuǎn)入小規(guī)模減免?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模里面余額是2326.73,應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅余額是-1287.13元,我現(xiàn)在不知道怎么把小規(guī)模余額里面轉(zhuǎn)入減免,分錄要怎么做啊
老師,我們沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)有入手入啥的,現(xiàn)在要交增值稅,怎么做分錄啊
老師,我們不開(kāi)票的收入?yún)R算清繳要怎么做啊,賬上也沒(méi)有做收入
老師 你好 我們是二手車(chē)經(jīng)銷商 小規(guī)模納稅人 我們開(kāi)二手車(chē)交易發(fā)票時(shí)需要同時(shí)開(kāi)增值稅發(fā)票,但是我之前不知道,所以沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票,但我現(xiàn)在要報(bào)稅,只能做無(wú)票收入,現(xiàn)在我要怎么寫(xiě)分錄 怎么報(bào)稅呢
老師,20-22年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒(méi)開(kāi)但是也入賬了,之前的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也沒(méi)有做納稅調(diào)增,老板要求現(xiàn)在把這幾年的開(kāi)了,要怎么做賬???還是專票
暫估入庫(kù)時(shí),暫估數(shù)量是1000,單價(jià)是5元,實(shí)際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價(jià)是5.5元。,收到發(fā)票我把上個(gè)月的暫估紅沖,發(fā)票多出來(lái)的這500怎么調(diào)整
我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買(mǎi)福利,公戶打款備注怎么寫(xiě)
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額。【從事代理服務(wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對(duì)方開(kāi)的成本發(fā)票,沒(méi)付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請(qǐng)問(wèn)安徽省公司社保模塊全流程從注冊(cè)賬戶到增減員至申報(bào)如何操作?
請(qǐng)問(wèn)一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢(qián)340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬(wàn)塊錢(qián)給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢(qián)?
就是房子出租給別人了
那你要確認(rèn)出租收入及銷項(xiàng)稅的
問(wèn)題我們確認(rèn)收入,根本沒(méi)有錢(qián)進(jìn)公賬
那你的租金進(jìn)到誰(shuí)的賬戶里面了,
老板賬戶,但是客戶有打稅金的錢(qián)進(jìn)來(lái)
那你這個(gè)稅金要達(dá)到老板個(gè)人賬戶里面啊,公戶上壓根不體現(xiàn)這個(gè)收入,不開(kāi)票就不需要交稅的
不是,稅務(wù)局查了,我們還必須要交稅,所以客戶把增值稅,印花稅房產(chǎn)稅啥的錢(qián)都打進(jìn)來(lái)了
那要補(bǔ)稅,就要賬面確認(rèn)收入的額
我們沒(méi)法確認(rèn)收入啊
這個(gè)是你們的收入,稅務(wù)局都讓你們補(bǔ)稅了,肯定要確認(rèn)收入的額