沒有開票,是什么業(yè)務(wù)要交稅呢
老師好,我們是小規(guī)模,之前開票季度都沒有變過45萬,增值稅沒有轉(zhuǎn)入小規(guī)模減免?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模里面余額是2326.73,應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅余額是-1287.13元,我現(xiàn)在不知道怎么把小規(guī)模余額里面轉(zhuǎn)入減免,分錄要怎么做啊
老師,我們沒有開票,也沒有入手入啥的,現(xiàn)在要交增值稅,怎么做分錄啊
老師,我們不開票的收入?yún)R算清繳要怎么做啊,賬上也沒有做收入
老師 你好 我們是二手車經(jīng)銷商 小規(guī)模納稅人 我們開二手車交易發(fā)票時(shí)需要同時(shí)開增值稅發(fā)票,但是我之前不知道,所以沒有開增值稅發(fā)票,但我現(xiàn)在要報(bào)稅,只能做無票收入,現(xiàn)在我要怎么寫分錄 怎么報(bào)稅呢
老師,20-22年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒開但是也入賬了,之前的財(cái)務(wù)會計(jì)也沒有做納稅調(diào)增,老板要求現(xiàn)在把這幾年的開了,要怎么做賬???還是專票
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn),那差的4個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)改怎么入賬呀?
老師好,公司收到法人打到銀行的實(shí)收資本會計(jì)分錄是借銀行貸實(shí)收資本法人對嗎
老師BD選項(xiàng)沒理解?第二題
老師,我想問一下季度印花稅,都是按銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額去計(jì)算,還是按含稅銷售發(fā)票的金額計(jì)算,還是說要根據(jù)實(shí)際情況,在證據(jù)不齊,比如合,那就按發(fā)票的含稅金額去計(jì)算繳納印花稅,在證據(jù)齊全的情況下就按發(fā)票的不含稅金額計(jì)算繳納印花稅,是哪種情況?
老師,附表二的高鐵票計(jì)算抵扣的不含稅金額要四舍五入嗎?
老師,我們是餐飲業(yè),公司沒有車,但是有加油費(fèi),這種怎么做賬呢
除了法人,股東也可以轉(zhuǎn)錢給公司走往來吧
老板,公司要注銷,固定資產(chǎn)沒折舊完,未分配利潤30萬,其它應(yīng)付款26萬,未完全實(shí)繳,只實(shí)繳了11000元,這種情況能注銷得了嗎
打印會計(jì)賬套時(shí),現(xiàn)金銀行日記賬包括其他貨幣資金嗎
求教:法人沒有自己實(shí)名的手機(jī)號可以注冊電子稅務(wù)局嗎
就是房子出租給別人了
那你要確認(rèn)出租收入及銷項(xiàng)稅的
問題我們確認(rèn)收入,根本沒有錢進(jìn)公賬
那你的租金進(jìn)到誰的賬戶里面了,
老板賬戶,但是客戶有打稅金的錢進(jìn)來
那你這個(gè)稅金要達(dá)到老板個(gè)人賬戶里面啊,公戶上壓根不體現(xiàn)這個(gè)收入,不開票就不需要交稅的
不是,稅務(wù)局查了,我們還必須要交稅,所以客戶把增值稅,印花稅房產(chǎn)稅啥的錢都打進(jìn)來了
那要補(bǔ)稅,就要賬面確認(rèn)收入的額
我們沒法確認(rèn)收入啊
這個(gè)是你們的收入,稅務(wù)局都讓你們補(bǔ)稅了,肯定要確認(rèn)收入的額