你好 正常做賬交稅 不調(diào)整的?
老師,我們不開(kāi)票的收入?yún)R算清繳要怎么做啊,賬上也沒(méi)有做收入
老師 怎么快速查找 那些憑證是有發(fā)票的啊 因?yàn)槲覀兪菬o(wú)票也在入賬 但是賬不是我做的 我們需要匯算清繳 之前憑證也沒(méi)有裝訂 現(xiàn)在我要怎么快速準(zhǔn)確的查找到哪張沒(méi)有發(fā)票呀?
老師,企業(yè)購(gòu)買(mǎi)貨物沒(méi)有發(fā)票只有收據(jù),當(dāng)時(shí)做暫估入賬,并且到匯算清繳也沒(méi)有拿到發(fā)票是不是要納稅調(diào)整???
線上業(yè)務(wù)有零售客戶不需要開(kāi)票的、那這些不需要開(kāi)票的收入我是在當(dāng)月納稅表上做未開(kāi)票收入、還是在匯算清繳一起做沒(méi)開(kāi)票收入。
老師,我們匯算清繳做好,收到退的所得稅怎么入賬?
甲方付給公司工程款,貸方是應(yīng)收賬款嗎
銀行給我們開(kāi)出承兌20萬(wàn),我們?cè)趺从涃~
老師好,我司是一般納稅人,2010年開(kāi)始營(yíng)業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)有苗木培育、種植、銷售,公司一直以來(lái)都沒(méi)有申請(qǐng)自產(chǎn)自銷歸類事項(xiàng),但是自產(chǎn)自銷的苗木是按0稅率開(kāi)具的,請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎
銀行給我們開(kāi)出承兌20萬(wàn),我們?cè)趺从涃~
老師,剛剛選擇的出口退稅勾選,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息是不是明天才會(huì)有
老師,我申報(bào)異地預(yù)交稅款,申報(bào)表自動(dòng)顯示有扣除額48000元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么原因造成的嗎
計(jì)提當(dāng)月工資,是月末最后一天計(jì)提嘍?只有月末才能知道工資嘍
給銀行開(kāi)通承兌20萬(wàn),怎么走賬
請(qǐng)問(wèn)出口免抵退稅額有32691.21元,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,所以就沒(méi)有退稅,怎么計(jì)算附加稅時(shí)增值稅免抵退稅額變化了,變成32937.10元在計(jì)算附加稅了?
老師,我們集團(tuán)有一個(gè)子公司于9月一股抵債抵給了其他公司,基準(zhǔn)日是6月末,本月合并時(shí)我怎么操作呀
老師他是這樣,我們不開(kāi)票,但是呢申報(bào)增值稅等稅收,我們也沒(méi)有收到這筆錢(qián),同時(shí)賬上也沒(méi)有做收入,現(xiàn)在做匯算清繳,我申報(bào)是沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入的,但是他提示說(shuō)貴公司當(dāng)年增值稅申報(bào)收入與營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)外收入差異過(guò)大
你好。應(yīng)該做收入的,我建議你是先更正賬務(wù)處理更正申報(bào)表,然后再做匯算清繳。
這怎么更正賬務(wù)處理,去年的都已經(jīng)結(jié)賬了,而且我們沒(méi)有發(fā)票啥的,也不收錢(qián),這怎么做呢
有發(fā)票,咱實(shí)際不是銷售了嗎?這樣是做無(wú)票收入的。
少打了一個(gè)字,是沒(méi)有發(fā)票。
不然你直接填寫(xiě)年度申報(bào)表,會(huì)預(yù)警,不能通過(guò)。
無(wú)票收入怎么做呢,而且他也根本就不給錢(qián)
收不到錢(qián),做壞賬。無(wú)票收入 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
那我現(xiàn)在也沒(méi)法調(diào)整去年度的賬了啊,都已經(jīng)申報(bào)了好幾個(gè)月了
那您就按照賬上的數(shù)據(jù)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的報(bào)表就行了,你看能不能通過(guò)?能通過(guò)就不用管。你要不想改,還想做年報(bào),只能這樣處理。
匯算清繳不是也有收入調(diào)增嗎,可以放在哪里
您的意思是。把實(shí)際應(yīng)該確認(rèn)的收入填寫(xiě)在收入里,這樣可以的。但是就怕不通過(guò)你試一下。
對(duì),有視同銷售這些,但是我們也不屬于這個(gè),能填在哪里
你好 截圖發(fā)來(lái)我看一下?