首先你要看一下這些其他應(yīng)收款是什么原因收不回。如果說是屬于壞賬的話,你就作為壞賬處理就行了。
老師,我們公司領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人賬戶和公司賬戶有往來款。 賬上現(xiàn)在她個(gè)人掛著其他應(yīng)收款一大筆數(shù)額 她收到這些錢也都付出去了(居間費(fèi)等)錢都付出去了 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我處理她這個(gè)其他應(yīng)收款,怎么處理呢? 有發(fā)票可以平賬,沖減其他應(yīng)收款 沒有發(fā)票呢,我怎么處理
老師,我們賬上前幾年一直掛了應(yīng)付職工薪酬-離職福利129萬,實(shí)際是為了做費(fèi)用不需要支付的,現(xiàn)在我們一大筆其他應(yīng)收款,也是掛在員工頭上,很多都離職了,也是收不回來的,我可以對(duì)沖嗎,借:離職福利 貸:其他應(yīng)收款
老師,我們公司員工頭上掛了好多其他應(yīng)收款,現(xiàn)在怎么沖銷呢,沒有票,錢也回不來,我直接交稅可以嗎
老師,公司掛了其他應(yīng)收款-個(gè)人,45萬多,實(shí)際也不知道掛的是誰,反正錢是肯定收不回來了,那我怎么調(diào)賬呢,可以交稅的
老師我們有個(gè)員工 當(dāng)時(shí)有個(gè)罰款1000 然后做了其他應(yīng)收 工資當(dāng)時(shí)也扣了 但是賬上在工資表上面沒有沖回其他應(yīng)收1000 直接做成管理費(fèi)用工資 現(xiàn)在我賬上還掛個(gè)其他應(yīng)收怎么辦吶
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
歷史原因,不是一般小公司不做壞賬的嘛,公司交稅也可以,我就是不知道怎么調(diào)整分錄
你直接就是借壞賬準(zhǔn)備貸其他應(yīng)收款就行了。然后這個(gè)壞賬準(zhǔn)備不能稅前扣除呢,在申報(bào)表里面去納稅,調(diào)增交稅就行了,這個(gè)不用做分錄。
季度申報(bào)表里去納稅嗎?填在幾行啊
這是你在企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,專門有一個(gè)不能扣除的壞賬損失,這一行去填就行了。
共200多萬呢,可以一下子做壞賬準(zhǔn)備嘛
根據(jù)你的實(shí)際情況來,因?yàn)槟氵@個(gè)最終也是交稅了,稅收層面是沒有風(fēng)險(xiǎn)。
恩恩,好的,謝謝老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以用壞賬損失這個(gè)科目的是吧
小企業(yè)準(zhǔn)則的話,你就直接放到營業(yè)外支出就行了。