借其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)付職工薪酬, 借,應(yīng)付職工薪酬, 借管理費用工資負數(shù)

因為去年員工借款刷單,錢借給員工時是掛了其他應(yīng)收款這個科目,后面在平臺刷單扣去相應(yīng)的傭金后錢到我們賬上了,當(dāng)時沒說沖借款,去年的我入了收入了,能否回去調(diào)整為其他應(yīng)收款,不做收入,因為老師在群里說要做收入,那當(dāng)時借給員工掛了其他應(yīng)收怎么平呢
老師 有個員工離職了,還掛著他的其他應(yīng)收款1000元,但是從工資里面扣了他的錢,那么這個賬我應(yīng)該怎么入呢
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們公司有幾個掛證人員,當(dāng)時給這些人付掛證費的時候做了借:其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務(wù)成本-工資。貸:其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在有幾個人員掛證到期了,然后我當(dāng)時沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額,也就是我算的時候少算了,沒有沖完,我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師
老師您好,我公司有個員工因為鬧事離職了,然后因為產(chǎn)生的損失大,然后對方工資不要就走了,我當(dāng)時每個月扣了他一部分工資,但是我都掛了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在其他應(yīng)收款貸方有余額,也就是扣了的工資,已經(jīng)確定不給這個人了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這筆賬務(wù)呢
老師您好,我是監(jiān)理公司,其中有幾個掛證人員。當(dāng)時掛證費是一次性支付的,分錄是借其他應(yīng)收款。貸銀行存款,然后這些人都沒有開票,做了工資,工資分錄是借勞務(wù)成本-工資,貸其他應(yīng)收款,我是按工資表做的賬,現(xiàn)在這些人在工資表上不體現(xiàn)了,然后我發(fā)現(xiàn)科目表上都有余額,然后我就把每個人明細都查了一遍,發(fā)現(xiàn)有些就是平攤到工資多了,有些少平攤了,然后這些人的其他應(yīng)收款借貸方都有掛賬,老師這種的我應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
一般納稅人開普票稅率13%,那要開相對應(yīng)的進項票來嗎?
公司小企業(yè)會計準則補繳2023年的企業(yè)所得稅,分錄做到借利潤分配—未分配利潤貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,這么做對于申報報表有什么影響嗎?
請問老師,乙是甲外設(shè)部門單獨做賬,甲單位是(物業(yè)公司),乙有房屋租賃收入,簡易計稅5%,已在賬面確認收入,但是對應(yīng)的進項稅未做轉(zhuǎn)出,因為出租房屋的產(chǎn)權(quán)暫未確認是否為甲單位的。后續(xù)有可能沖減收入。請問這個需要做進項稅轉(zhuǎn)出么?
老師,公積金是只要開通了賬戶,每個月就必須交的嗎?之前農(nóng)行那邊說讓幫個忙,開通公積金賬戶,只需要交一個月就行了,后面就不用管了,第2個月現(xiàn)在都還沒有交,就有短信提示我了,這種不交是不是不得行啊
老師好,小規(guī)模納稅人,未開票收入申報增值稅,填在申報表的哪欄中。
我們是榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,10月份舉辦寵物嘉年華,有1個公司是承辦單位,這個寵物嘉年華有10萬的民政局的撥款和收到3萬的舉辦者資金和2000的會費 ,這次活動有3個授課老師,每個老師3000元講課費,還有嘉賓吃住費用大概在4萬,廣告費20000,主持人費2000,安排的人工20個 ,人工費大概在20000,請問這些費用可以作為協(xié)會公賬上的支出嗎?會計分錄是什么,每年的年審需要會計準備些什么資料?
小規(guī)模開這個5%稅率的不動產(chǎn)租賃發(fā)票,可以減計征稅,還是也只能全額交5%稅呢
老師,我們公司營業(yè)執(zhí)照有租賃范圍,有一個兄弟公司想讓我們公司開機械租賃票,讓我們公司抽實際出租人的點子,我們公司又如何把錢付給實際出租人呢,如何才能讓業(yè)務(wù)合規(guī)化,并且也能讓我們公司產(chǎn)值做大
請問我們單位做的UL 認證,匯美元給對方67.38美元,還要代對方公司付稅款嗎
老師,出口退稅CIF轉(zhuǎn)fob算出來金額后海運費和保費單項怎么算出每一個貨的金額CNF的海運費是直接CNF價?FOB價,那CIF怎么計算出具體每個貨的海運費和保費呢
老師影響23年嗎
這是哪一年的工資?
23年的老師
借,其他應(yīng)收款貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬貸,利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調(diào)增。
老師不能直接在24年沖是吧
對的是的,不可以的。
借其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)付職工薪酬, 借,應(yīng)付職工薪酬, 借管理費用工資負數(shù) 老師當(dāng)年如果按照這個紅沖的話 會影響工會經(jīng)費嗎 用更正工會經(jīng)費嗎
對的,是的,會影響的,需要修改,而且影響你的殘保金。