1.登錄電子稅務(wù)局; 2.我要辦稅; 3.稅費(fèi)申報(bào)及繳納; 4.申報(bào)更正(新); 5.選擇申報(bào)表種類為《財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表》; 6.點(diǎn)擊“更正申報(bào)”—勾選需更正的稅種信息后,點(diǎn)擊“下一步”,再點(diǎn)擊右上角“財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源信息報(bào)告”先進(jìn)行稅源更正; 7.稅源更正保存后,返回更正申報(bào)頁面,點(diǎn)擊“更新稅源”,再點(diǎn)擊“申報(bào)”即可完成更正申報(bào)。
印花稅申報(bào)錯(cuò)誤如何更正申報(bào) 具體操作流程可以發(fā)下嗎
老師好,我們單位已經(jīng)申報(bào)了個(gè)人所得稅,繳納了稅金。但是發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,如何更正呢?流程該怎么操作?
個(gè)人所得稅申報(bào)從1月份起就發(fā)生了錯(cuò)誤,將勞務(wù)費(fèi)當(dāng)成了工資薪金申報(bào),可以更正之前的申報(bào)嗎?如何操作?
請(qǐng)教,印花稅申報(bào)錯(cuò)了,要更正一下,如何更正呢,謝謝,具體的步驟
印花稅更正申報(bào)的具體流程說一下,謝謝你了
預(yù)收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請(qǐng)問在建期間購買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計(jì)入什么科目
老師,個(gè)體工商戶開機(jī)械租賃的發(fā)票,合同里注明操作員歸個(gè)體戶負(fù)責(zé),這樣發(fā)票的稅率應(yīng)該是多少
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)訂機(jī)票開發(fā)票需不需要備注
企業(yè)征信從哪里查,步驟是什么?需要提供哪些資料
企業(yè)納稅證明從哪里下載
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個(gè)體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等,這些費(fèi)用,匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表里,一般填寫哪個(gè)欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個(gè)月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒有暫估 應(yīng)交
同學(xué)您好,更正以前期間的要到大廳辦理
我是更正這個(gè)月要申報(bào)的
同學(xué)您好, 可以的, 沒問題
老師 我要更正時(shí)候 那個(gè)稅款所屬期改不了
你好, 需到稅局大廳辦理。
不是說系統(tǒng)可以直接更正申報(bào)嗎 那我可以把那條已經(jīng)申報(bào)稅源采集直接作廢掉嗎
你好,也行的, 沒問題