申報成功且繳款后可在“申報表報送”模塊點擊【更正申報】進行更正操作或點擊【查詢統(tǒng)計】-【單位申報記錄查詢】查詢需要更正的屬期,選擇需要更正的報表類型后點擊【啟動更正】及逆行更正操作;
請問個人所得稅申報時,按工資表填時,工資多填了,有扣個人所得稅,數(shù)額也相應(yīng)多了,已經(jīng)申報扣款,現(xiàn)在必須去稅務(wù)更改申報嗎?可以不更改申報,下個月工資中減少本月多發(fā)的相同金額,但本月實際發(fā)工資按正確的發(fā),只是工資表和申報表有一點點出入,這樣操作可以嗎?
個人所得稅申報從1月份起就發(fā)生了錯誤,將勞務(wù)費當(dāng)成了工資薪金申報,可以更正之前的申報嗎?如何操作?
關(guān)于個稅請教老師幾個問題,如果職工1月份入職,2月份就離職了,計提了一個月的工資,但是當(dāng)月沒有發(fā)放 1.那么我2月份申報個稅時是零申報還是不申報呢? 2.這個工資4月份才支付,那個稅系統(tǒng)里人員要怎么操作呢,按非正常申報嗎? 3.實際操作中如果好幾個月不開支,是零申報還是按應(yīng)發(fā)工資金額先申報比較好呢? 請老師仔細(xì)說說,如果有類似課程或案例給推薦一下更好,非常感謝!
請問老師:22年年報和23年1季度季報可以先按照更正過的工資薪金數(shù)據(jù)報送,然后再去更正申報個人所得稅,產(chǎn)生的個稅在23年發(fā)工資的時候從工資里扣除,這樣可以么?是不是就不影響當(dāng)年的利潤了?
老師,我個稅申報出現(xiàn)如下提示,我2月份的個稅申報錯誤,去稅務(wù)局更正了以后,出現(xiàn)如下提示,怎么解決? “獲取反饋”操作完成。 申報反饋信息:【綜合所得個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報表】為累計申報,系統(tǒng)檢測到您稅款所屬期為【2】月的申報數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,請同步更正【2】月后的申報數(shù)據(jù)。
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關(guān)費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
物流公司,進項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風(fēng)險
公司有幾個人得工資不走公戶,直接轉(zhuǎn)給某個員工由員工直接給其他人轉(zhuǎn)賬,這種有風(fēng)險吧
老師,房產(chǎn)稅和土地稅30號報了就行
老師,增值稅和印花稅的完稅憑證在電子稅務(wù)局能獲得數(shù)據(jù)嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
23年的進項要做進項轉(zhuǎn)出,23的匯算清繳要怎么更正啊
有老師在嗎 我想咨詢點問題 我這麻煩
請問老師,是否可以更正以前年度的個稅申報?
可以的,你后面一并更正下就可以,要是不會產(chǎn)生退稅話,我看同行反饋退稅是需要去稅局大廳更正申報
請問是需要單位去更正申報還是由個人去申請更正?
你好,一般都是單位去更正申報