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老師既然月末要把差額記錄未交增值稅,那應交增值稅下面的10個三級科目他們之間是怎么樣結轉運用的呢?麻煩寫分錄我理解一下

老師既然月末要把差額記錄未交增值稅,那應交增值稅下面的10個三級科目他們之間是怎么樣結轉運用的呢?麻煩寫分錄我理解一下
2022-11-14 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-14 09:47

借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-銷項 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 后邊的分錄根據應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 借:銀行存款

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快賬用戶7909 追問 2022-11-14 10:09

謝謝老師,清楚了

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-14 10:10

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!

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借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-銷項 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 后邊的分錄根據應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 借:銀行存款
2022-11-14
要結轉到未交增值稅的
2022-11-07
學員您好。月底結轉多交的增值稅,正確分錄是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 對于銷項減去進項有余數(shù) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
2025-05-14
第一個這個不用,第二個有進項轉出,減免稅款的也得結轉 第三個結轉了之后沒有余額,以后查詢的方便,也能查到有沒有做錯。
2024-03-16
你好 我看下你預繳的 增值稅分錄怎么寫的 ; 然后結轉分錄怎么寫的。 我估計你結轉分錄 不對
2021-04-09
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